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[单选题]

内部控制的局限性有()

A.内部控制的设计与运行受制于成本效益原则

B.内部控制一般仅针对常规业务活动设计

C.内部控制人员都有较强的独立性,不会相互勾结而失效

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈服于外部压力而失败

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更多“内部控制的局限性有()”相关的问题

第1题

内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()

A.内部控制的目标制定不合理

B.内部控制本身具有一定的局限性

C.内部控制制度有待完善

D.内部控制人员的执行不力

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第2题

内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.被审计单位内部人员素质

D.被审计单位拥有的员工的多少

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第3题

当注册会计师由于各种条件的限制,无法对相关内部控制进行了解和测试,为收集更充分的实质性程序证据,注册会计师可直接将重大错报风险设定为高水平。()
当注册会计师由于各种条件的限制,无法对相关内部控制进行了解和测试,为收集更充分的实质性程序证据,注册会计师可直接将重大错报风险设定为高水平。()

A、错误

B、正确

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第4题

会计制度设计的目标包括()。

A.为投资人等利益关系人提供决策有用的高质量的会计信息

B.为经营管理者提供加强经营管理和内部控制的会计信息

C.设置会计机构,规定机构内部各岗位的职责和权限

D.设计好示范性行业会计制度

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第5题

会计制度设计的任务从微观角度看,不包括()。

A.设置会计机构,规定机构内部各岗位的职责和权限

B.根据会计准则和示范性业会计制度,设计本单位会计核算制度

C.拟定本单位会计控制制度

D.设计好示范性行业会计制度

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第6题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.并未有效运行的内部控制

D.对财务报表有重大影响的内部控制

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第7题

关于内部控制的定义说法正确的有()。

A.内部控制是一种全员控制

B.内部控制是一种全面控制

C.内部控制是一种全程控制

D.内部控制是由董事会实施的

E.内部控制是由除了员工以外的管理层实施的

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第8题

COSO报告提出内部控制整体框架,属于内部控制整体框架的有()。

A.控制环境

B.资产预算

C.控制活动

D.现金控制

E.监督

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第9题

内部控制制度的特征有()

A.内部控制是一种手段而不是目的

B.内部控制是一种客观存在

C.内部控制是一种动态循环过程

D.内部控制可以为经营目标的实现提供完全保证。

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第10题

注册会计师可不进行控制测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()。
注册会计师可不进行控制测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()。

A、内部控制不存在

B、内部控制未有效运行

C、内部控制存在重大缺陷

D、内部控制拟予信赖

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第11题

内部控制检查的形式有()。

A.随机检查

B.日常检查

C.专项检查

D.年度综合检

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