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[单选题]

内部控制制度的特征有()

A.内部控制是一种手段而不是目的

B.内部控制是一种客观存在

C.内部控制是一种动态循环过程

D.内部控制可以为经营目标的实现提供完全保证。

答案
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更多“内部控制制度的特征有()”相关的问题

第1题

下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()

A.内部控制是一个过程

B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制的目标包括企业经营管理合法合规、企业利润最大化、 财务报告真实完整等

E.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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第2题

下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的有()。

A.验证企业资本,出具验资报告

B.设计内部会计控制制度

C.审计简要会计报表,出具审计报告

D.审核内部控制,出具审核报告

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第3题

企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第4题

纽曼认为游戏的特征是:()

A.内部控制

B.内部真实

C.非生产性

D.内部动机

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第5题

内部控制制度的主要内容包括

A.授权批准控制制度

B. 实物安全控制制度

C. 文件记录控制制度

D. 组织机构控制制度

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第6题

内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()

A.内部控制的目标制定不合理

B.内部控制本身具有一定的局限性

C.内部控制制度有待完善

D.内部控制人员的执行不力

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第7题

基于我国内部控制法规的发展,下列说法不正确的是()

A.2010年出台的应用指引、评价指引和审计指引要求在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司于2011年1月1日起施行

B.2005年10月,国务院批转了证监会发布的《关于提高上市公司质量意见》,要求上市公司对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估

C.2001年1月,证监会发布了《证券公司内部控制指引》,要求所有的证券公司建立和完善内部控制机制和内部控制制度

D.1985年《会计法》对会计稽核所作出的规定,是我国首次在法律文件上对内部牵制提出的明确要求

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第8题

下列有关业务质量控制的表述中,不恰当的是()。

A.会计师事务所的领导层应树立质量至上的意识

B.会计师事务所承担质量控制制度运行责任的人员必须具备足够的经验、能力以及必要的权限以履行其责任

C.会计师事务所应当制定政策和程序,以合理保证会计师事务所及其人员恪守独立、客观、公正的原则

D.会计师事务所的领导层及其作出的示范对会计师事务所的内部文化有重大影响

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第9题

以下关于防火墙特征的描述中,错误的是()。

A.在网络之间执行控制策略的软件

B.保护内部网络资源不被外部非授权用户使用

C.检查所有进出内部网络的数据包的合法性,判断是否会对网络安全构成威胁

D.为内部网络建立安全边界

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第10题

内部控制制度设计的原则包括()。

A.适合控制环境的原则

B.有效控制风险的原则

C.不相容职务分离控制的原则

D.业务授权处理的控制原则

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第11题

注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()

A.款项的收支是否按照规定的程序和权限办理

B.出纳与会计的职责是否严格分离

C.现金是否定期盘点核对

D.是否存在出租、出借银行账号的情况

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