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[多选题]

内部控制的局限性包括以下()

A.制度失效

B.串通舞弊

C.成本限制

D.滥用职权

答案
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更多“内部控制的局限性包括以下()”相关的问题

第1题

被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。()

被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。()

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第2题

内部控制的局限性表现为:( )。

A.内部控制制度的制定和实施要考虑成本效益原则

B.硬件与软件资源控制

C.计算机操作控制

D.系统安全控制

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第3题

影响注册会计师形成审计结论的因素有()。

A.注册会计师的专业判断

B.审计工作测试性质及其局限性

C.被审计单位内部控制制度固有局限性

D.审计范围受约束

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第4题

影响注册会计师形成审计结论的因素:

A.注册会计师的专业判断

B.审计工作测试性质及其局限性

C.被审计单位内部控制制度固有局限性

D.审计范围受约束

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第5题

内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()

A.内部控制的目标制定不合理

B.内部控制本身具有一定的局限性

C.内部控制制度有待完善

D.内部控制人员的执行不力

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第6题

内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()。

A.内部控制人员的执行不力

B.内部控制的目标制定不合理

C.内部控制本身具有一定的局限性

D.内部控制制度有待完善

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第7题

内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.被审计单位内部人员素质

D.被审计单位拥有的员工的多少

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第8题

______内部控制制度的一般考虑,主要包括______、______、______。
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第9题

企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第10题

内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第11题

存货的内部控制制度包括存货______控制和存货______控制两大控制系统。
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