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[主观题]

______内部控制制度的一般考虑,主要包括______、______、______。

答案
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更多“______内部控制制度的一般考虑,主要包括______、______、______。”相关的问题

第1题

外勤准则中明确要求注册会计师在审计过程中应当充分( )。

A.考虑重要性、审计风险

B.收集审计证据

C.研究评价内部控制制度

D.编制审计计划

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第2题

企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()
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第3题

销售与收款内部控制的主要方法包括()。

A.职责分工

B.授权批准

C.一般控制

D.特殊控制

E.普通控制

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第4题

通常情况下,审计计划阶段的主要工作包括()。

A.初步评价被审计单位的内部控制制度

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计期后事项

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第5题

实施实质性测试收集审计证据时,应考虑的主要事项中包括( )。

A.资产或负债在某一特定时日是否存在

B.被审计单位的内部控制是否一贯遵守

C.是否有未入账的资产、负债或其他交易事项

D.收入与费用是否归属当期,并相互配比

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第6题

有关总量控制和核定制度的表述,错误的是()

A.总量控制的推行势在必行

B. 有总量控制任务的企事业单位,必须按照核定的主要大气污染物排放总量和许可证规定的排放条件排放污染物

C. 我国大气污染物排放目前一总量控制为主

D. 在实行总量控制的区域实行排污许可并按排放总量核定收费的制度,而不执行一般污染物排放的排污收费制度

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第7题

白云公司出纳员负责保管全部财务印鉴、货币资金收付、支票签发、银行日记账登记与核对、往来账登记
等工作。

要求:根据内部控制有关要求,分析白云公司出纳员负责的工作是否存在缺陷或不恰当的地方。

答案:

出纳员负责的工作有三处属于不相容职务,应实行分离控制措施:

1.全部财务印鉴不能一人保管,应该由两人以上分别保管;

2.出纳员与银行日记账核对不相容,应安排其他会计负责核对银行日记账;

3.出纳员与往来账登记不相容,应安排其他会计负责登记往来账。

4.红旗公司高层召开建立内部控制规范体系座谈会,A领导首先发言:“加强内部控制建设十分重要,可以杜绝串通舞弊、贪污浪费等违法违纪现象的发生”;B领导接着发言:“内部控制主要涉及财务管理,建议由总会计师牵头抓好这项工作”;C领导随后发言:“公司追求的是利润最大化,一切制度安排都要将利润最大化作为唯一目标,内部控制建设也不例外”。

要求:根据内部控制定义与目标理论,分析A、B、C领导发言存在的缺陷或不恰当的地方。

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第8题

内部控制制度的控制规模与企业的控制目标无关。()

内部控制制度的控制规模与企业的控制目标无关。( )

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第9题

内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第10题

注册会计师考虑的内部控制是被审计单位整体的内部控制。()
注册会计师考虑的内部控制是被审计单位整体的内部控制。()

A、错误

B、正确

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