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[单选题]

9对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是( )。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.抽查有关原始凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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更多“9对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。 A.重新测试相关的内部控制制度 B.抽”相关的问题

第1题

对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。

A.测试相关的内部控制

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.执行分析性程序

D.检查相关的原始凭证

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第2题

如果大额预期的应收账款经第二次函证仍未收到回函,审计人员不应当执行的审计程序是()

A.增加对应收账款的符合性测试

B.提请被审计单位增列坏账准备

C.审查应收账款明细账

D.审查客户订货单

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第3题

审计人员执行应收账款函证程序的主要目的是为了()

A.符合专业标准的要求

B.确定应收账款能否收回

C.证实应收账款余额的真实性、正确性,防止和发现舞弊行为

D.判定客户入账的坏账损失是否恰当

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第4题

注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在确定函证对象时,以下项目中应当进行函证的是()。

A.函证很可能无效的应收款项

B.交易频繁但期末余额较小甚至为零的应收款项

C.执行其他审计程序可以确认的应收款项

D.应纳入审计范围内子公司的款项

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第5题

对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等

C.实施实质性程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第6题

执行应收账款函证程序时,确定函证规模应考虑的因素有()。

A.被审计单位内部控制的强弱

B.函证方式的选择

C.以前年度的函证结果

D.应收账款在全部资产中的重要程度

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第7题

审计人员应对被审计单位所有的应收账款进行函证。()

审计人员应对被审计单位所有的应收账款进行函证。()

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第8题

审计人员查验应收账款时,须对全部应收账款的凭证进行检查,并就大额应收账款向债务人进行函证。 ()

审计人员查验应收账款时,须对全部应收账款的凭证进行检查,并就大额应收账款向债务人进行函证。 ( )

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第9题

执行应收账款的函证程序时,为了提高审计效率,一般不需对()进行函证

A.银行

B.债权人

C.所有债务人

D.担保人

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第10题

为了保证应收账款函证的实效,函证工作应由审计人员办理,被审单位人员可作一些监督和协助工作。 ()

为了保证应收账款函证的实效,函证工作应由审计人员办理,被审单位人员可作一些监督和协助工作。 ( )

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第11题

对期末余额较大的应收账款,审计人员往往应采取积极式函证方式。()
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