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[单选题]

审计人员执行应收账款函证程序的主要目的是为了()

A.符合专业标准的要求

B.确定应收账款能否收回

C.证实应收账款余额的真实性、正确性,防止和发现舞弊行为

D.判定客户入账的坏账损失是否恰当

答案
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更多“审计人员执行应收账款函证程序的主要目的是为了()”相关的问题

第1题

对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。

A.测试相关的内部控制

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.执行分析性程序

D.检查相关的原始凭证

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第2题

注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在确定函证对象时,以下项目中应当进行函证的是()。

A.函证很可能无效的应收款项

B.交易频繁但期末余额较小甚至为零的应收款项

C.执行其他审计程序可以确认的应收款项

D.应纳入审计范围内子公司的款项

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第3题

审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是( )。

A.应收账款提前入账

B.应收账款金额记录错误

C.漏记应收账款

D.虚列应收账款

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第4题

对应收账款执行函证程序的目的是发现应收账款是否高估和营业收入是否虚记。()

对应收账款执行函证程序的目的是发现应收账款是否高估和营业收入是否虚记。()

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第5题

审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是()。

A.应收账款提前人账

B.应收账款金额记录错误

C.漏记应收账款

D.虚列应收账款

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第6题

应收款项的函证程序是必须执行的审计程序,否则审计人员不能签发无保留意见的审计报告。()

应收款项的函证程序是必须执行的审计程序,否则审计人员不能签发无保留意见的审计报告。()

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第7题

对应收账款的积极式函证没有收到回函时,注册会计师必须审查期后收款的情况,以证实应收账款的余额。如果注册会计师无法或者没有执行替代审计程序,则不应将该项目视为一项()。

A.错误

B.误差

C.错报

D.舞弊

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第8题

对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等

C.实施实质性程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第9题

对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,决定追加不可预见的审计程序。下列做法中,通常能够达到这一目的的有()。

A.对账面金额较小的存货实施监盘程序

B.不预先通知存货监盘地点

C.对销货交易的具体条款进行函证

D.对大额应收账款进行函证

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第10题

一般情况下,审计人员可以选择()作为应收账款的函证对象。

A.大额或账龄较长的项目

B.与债务人发生纠纷的项目

C.关联方项目

D.主要客户项目。

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第11题

在对下列账户的审计中,应将函证作为必要审计程序的是()。

A.应收账款

B.应付账款

C.固定资产

D.存货

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