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[主观题]

执行应收账款的函证程序时,为了提高审计效率,一般不需对()进行函证

A.银行

B.债权人

C.所有债务人

D.担保人

答案
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更多“执行应收账款的函证程序时,为了提高审计效率,一般不需对()进行函证”相关的问题

第1题

执行应收账款函证程序时,确定函证规模应考虑的因素有()。

A.被审计单位内部控制的强弱

B.函证方式的选择

C.以前年度的函证结果

D.应收账款在全部资产中的重要程度

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第2题

为了提高函证应收账款所得证据的可靠性,函证的时间最好安排在被审计年度的()。

A.年中

B.资产负债表日临近

C.年初

D.外勤工作结束日

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第3题

为了提高函证应收账款所得证据的可靠性,函证的时间最好安排在( )。

A.被审计年度的年中

B.临近资产负债表日

C.外勤工作开始日

D.外勤工作结束日

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第4题

为了保证应收账款函证的实效,函证工作应由审计人员办理,被审单位人员可作一些监督和协助工作。 ()

为了保证应收账款函证的实效,函证工作应由审计人员办理,被审单位人员可作一些监督和协助工作。 ( )

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第5题

注册会计师对各类交易、账户余额、列报的认定实施进一步审计程序时,可能选择的程序类型包括()。

A.重新计算、重新执行

B.分析程序

C.函证

D.检查、观察、询问

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第6题

注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在确定函证对象时,以下项目中应当进行函证的是()。

A.函证很可能无效的应收款项

B.交易频繁但期末余额较小甚至为零的应收款项

C.执行其他审计程序可以确认的应收款项

D.应纳入审计范围内子公司的款项

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第7题

注册会计师执行报表审计业务获取的下列证据中,可靠性最强的是()。

A.购货的订购单副本

B.卖方发票和验收单

C.销售发票及发运凭证

D.应收账款函证回函

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第8题

对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。

A.测试相关的内部控制

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.执行分析性程序

D.检查相关的原始凭证

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第9题

对应收账款的积极式函证没有收到回函时,注册会计师必须审查期后收款的情况,以证实应收账款的余额。如果注册会计师无法或者没有执行替代审计程序,则不应将该项目视为一项()。

A.错误

B.误差

C.错报

D.舞弊

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第10题

对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等

C.实施实质性程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第11题

在实施风险评估、控制测试和实质性审计程序时,注册会计师可根据需要单独或综合运用的审计程序有( )。

A.函证

B.分析程序

C.观察

D.检查有形资产

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