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[单选题]

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

A.内部审计质量检查

B.内部审计质量外部评估

C.内部审计质量考核

D.外部审计

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更多“内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()”相关的问题

第1题

内部审计机构应当制定内部审计()制度,通过实施督导、分级复核、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。

A.质量监督

B.质量控制

C.档案管理

D.质量评估

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第2题

随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内部审计机构和内部审计人员应当全面关注()

A.组织风险

B.内部控制

C.组织业务

D.组织目标

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第3题

日常监督中的内部审计监督不包括()。

A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,定期或应要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作

C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第4题

内部审计机构应当建立()制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作。

A.项目档案管理

B.项目管理

C.项目计划管理

D.质量控制

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第5题

关于控制环境的说法不正确的是()。A. 控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内
关于控制环境的说法不正确的是()。

A. 控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施

B. 控制环境设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。良好的控制环境是实旖有效内部控制的基础

C. 在评价控制环境的设计和实施情况时,注册会计师应当了解管理层在治理层的监督下,是否营造并保持了诚实守信和合乎道德的文化,以及是否建立了防止或发现并纠正舞弊和错误的恰当控制

D. 在审计业务承接阶段,注册会计师就需要对控制环境作出最终评价

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第6题

内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,提交工作报告的频率一般为()

A.每年至少1次

B.每年至少2次

C.每年至少3次

D.每年至少4次

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第7题

各级国家审计机关应当加强对劳动行政部门及社会保险基金经办机构和劳动就业服务机构管理的()、()的审计,对其内部审计工作进行指导和监督。
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第8题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.并未有效运行的内部控制

D.对财务报表有重大影响的内部控制

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第9题

审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B. 拟信赖的内部控制

C. 对财务报表有重大影响的内部控制

D. 并未有效运行的内部控制

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