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[单选题]

内部审计机构应当建立()制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作。

A.项目档案管理

B.项目管理

C.项目计划管理

D.质量控制

答案
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更多“内部审计机构应当建立()制度,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作。”相关的问题

第1题

《中华人民共和国会计法》明确规定,会计机构内部应当建立什么制度?( )

A.稽核制度

B.审计制度

C.管理制度

D.监督制度

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第2题

会计机构内部应建立()。

A.主管签字制度

B.审计制度

C.管理制度

D.稽核制度

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第3题

内部审计机构为明确各级复核人员对审计报告的要求和责任应当建立健全的制度是()

A.全面复核制度

B.分级复核制度

C.重点复核制度

D.审批制度

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第4题

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ()

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ( )

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第5题

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ()

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )

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第6题

当审计人员决定不依赖被审单位的内部控制制度时,就不必对其进行评审。 ()

当审计人员决定不依赖被审单位的内部控制制度时,就不必对其进行评审。 ( )

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第7题

审计人员可向被审单位索取有关现金管理的制度和方法,并取得或复制______,也可利用______了解内部控制系统的
执行情况,及其收到效果和存在的问题。
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第8题

以下哪类人员不能参与安全审计?

A、内部审计部门的人员

B、被审部门的专家

C、独立的管理人员

D、第三方机构的人员

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第9题

被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第10题

对被审计单位所有者权益审计时,审计师应关注的重要内部控制制度有()。

A.公司发行股本、股息宣布等业务的适当批准

B.正确记账和现金、股票处理职责的适当分工

C.股本的正确估价和正确反映

D.独立的股票登记代理人和股票过户代理人

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第11题

预防计算机舞弊的主要措施是()。

A.颁布并完善计算机犯罪法律

B.加强系统内部人员的守法敬业教育

C.完善并严格执行系统内部控制制度

D.开展定期审计检查工作

E.严格执行电算化管理制度

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