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[单选题]

()是指内部控制设计和执行既具有适用性,又符合经济性。

A.合法性

B.有效性

C.合理性

D.完整性

答案
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更多“()是指内部控制设计和执行既具有适用性,又符合经济性。A、合法性B、有效性C、合理性D、完整性”相关的问题

第1题

在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。

A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的

B.确定具有该项监督权力的主管部门和人员

C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施

D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果

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第2题

注册会计师在了解内部控制时,应当评价控制的设计,并确定其是否得到执行。评价控制的设计的下列说明不正确的是()。

A.控制的设计是指考虑一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报

B.控制得到执行的前提是指某项控制存在

C.设计不当的控制可能表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师在确定是否考虑控制得到执行时,应当首先考虑控制的设计

D.控制得到执行是指某项控制在存在的前提下被审计单位正在有效使用

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第3题

对内部控制的()是指被审计单位的内部控制设计不合理、不健全,执行又无效,造成大部分经济业务失控,会计记录经常出差错。

A.低信赖程度

B.中信赖程度

C.高信赖程度

D.良好的信赖程度

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第4题

符合性测试的目的是检查设计的内部控制活动是否在实际中得到有效遵循和执行。()

符合性测试的目的是检查设计的内部控制活动是否在实际中得到有效遵循和执行。()

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第5题

( )是指那些如果由一个人或一个部门担任,既可能弄虚作假,又可能掩盖其舞弊行为的职务。

A.不相容职务

B.内部审计

C.内部控制

D.授权批准

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第6题

内部控制总评的要点是()A健全性和科学性B层次性和适用性C经济性和协调性D合理性和可行性

内部控制总评的要点是()

A健全性和科学性

B层次性和适用性

C经济性和协调性

D合理性和可行性

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第7题

信息系统审计人员的责任是()

A.进行信息系统的开发、运行和维护。

B.对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控。

C.实施信息系统审计工作并出具审计报告。

D.保证信息技术战略目标的实现。

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第8题

下列说法中不正确的是()。

A.内部控制只能为财务报告的可靠性提供合理保证,而非绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.实质性程序是财务报表审计中必须执行的程序

D.控制测试不是财务报表审计中必须执行的程序

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第9题

内部控制制度设计有助于形成科学的决策机制和执行机制()。A、不确定B、错误C、正确

A.不确定

B.错误

C.正确

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第10题

企业内部控制审计是指______接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的______进行审计。

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第11题

注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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