重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 其他> 其他
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

具体审计计划的内容包括为获取充分、适当的审计证据以将审计风险降至可接受的低水平,项目组成

员拟实施的审计程序的性质、时间和范围。()

答案
查看答案
更多“具体审计计划的内容包括为获取充分、适当的审计证据以将审计风险降至可接受的低水平,项目组成”相关的问题

第1题

对于不同的审计工作底稿,进行复核的内容是有所不同的,但一般而言,都应包括下列( )要点。

A.所引用的资料是否详实、可靠

B.审计判断是否有理、有据

C.所获取的证据是否充分、适当

D.审计结论是否恰当

点击查看答案

第2题

为证实W公司所记录的资产是否均由W公司拥有或控制,记录的负债是否均为W公司应当履行的偿还义务,注册会计师采用下列程序能够获取充分、适当的审计证据()

A.检查有形资产

B.检查文件或记录

C.重新执行

D.询问

点击查看答案

第3题

获取的审计证据应具有()特性。

A.经济性

B.适当性

C.层次性

D.充分性

点击查看答案

第4题

为证实W公司所记录的资产是否均由W公司拥有或控制,记录的负债是否均为W公司应当履行的偿还义务,注册会计师采用下列()程序能够获取充分、适当的审计证据。

A.重新执行

B.询问

C.检查有形资产

D.检查文件或记录

点击查看答案

第5题

为证实P公司所记录的资产是否均由P公司拥有或控制,记录的负债是否均为P公司应当履行的偿还义务, 注册会计师采用下列()程序才可能获取充分、适当的审计证据。

A.检查文件或记录

B. 检查有形资

C. 重新执行

D. 询问

点击查看答案

第6题

关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。

A.内部控制良好条件下产生的会计数据比内部控制薄弱条件下产生的更具有相关性

B.审计人员从被审计单位内部获取的审计证据证明力最强

C.管理当局的口头声明是有效的审计证据

D.审计人员所收集的审计证据必须充分和适当,才能被认为是有力的证据

点击查看答案

第7题

符合性测试与实质性测试在每次年度会计报表中都必须运用,以获取充分、适当的审计证据。()
点击查看答案

第8题

如果注册会计师实施存货监盘能够获取有关期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据,被审计单位管理层就没有必要定期盘点存货。 ()
如果注册会计师实施存货监盘能够获取有关期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据,被审计单位管理层就没有必要定期盘点存货。 ()

A、错误

B、正确

点击查看答案

第9题

内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()

A.正确性、合理性和相关性

B.适当性、相关性和充分性

C.相关性、可靠性和充分性

D.真实性、合法性和可靠性

点击查看答案

第10题

导致CPA出具无法表示意见审计报告的原因是()。 A.审计范围受到局部限制 D.无法获取充分适当的证据 C.审

导致CPA出具无法表示意见审计报告的原因是( )。

A.审计范围受到局部限制

D.无法获取充分适当的证据

C.审计范围受到非常重大的限制

D.无法实施必要的程序

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝