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[单选题]

关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。

A.内部控制良好条件下产生的会计数据比内部控制薄弱条件下产生的更具有相关性

B.审计人员从被审计单位内部获取的审计证据证明力最强

C.管理当局的口头声明是有效的审计证据

D.审计人员所收集的审计证据必须充分和适当,才能被认为是有力的证据

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更多“关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。 A、内部控制良好条件下产生的会计数据比内部”相关的问题

第1题

下列审计证据中,证明力最强的书面证据是()。

A.被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

B.银行对账单

C.销售发票

D.顾客订购单

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第2题

如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()
如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()

A、错误

B、正确

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第3题

审计证据要有证明力,必须与注册会计师的 _______________相关。

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第4题

审计证据的证明力取决于所选取的样本数量,样本数量越大,则审计证据愈可信任。

( )

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第5题

审计人员亲自取得的证据比他人提供的证所证明力强。()

审计人员亲自取得的证据比他人提供的证所证明力强。()

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第6题

通过各种途径收集到的审计证据,具有很强的证明力可直接利用。()
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第7题

具有部分证明力的审计证据(名词解释)

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第8题

注册会计师获取的下列审计证据中,证明力最弱的是()。

A.领料单

B.采购发票

C.支票

D.律师声明书

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第9题

审计人员获取的下列证据中()的证明力最弱

A.应收账款函证回函

B.银行对账单

C.销货发票

D.材料出库单

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第10题

注册会计师在审计中收集到下列审计证据,其中证明力最弱的是()。

A.注册会计师向债务人进行询证所收回的回函

B.注册会计师监盘存货的盘点表

C.银行对帐单

D.委托人给购货人信札的复印件

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第11题

在下列各类审计证据中,证明力最强的是_____。

A.被审单位提供的销售发票

B.应收账款函证的回函

C.被审计单位自己编制的现金盘点表

D.被审计单位提供的经第三方确认的应收账款对账单

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