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[单选题]

当内部控制制度不完善、不充分时,就应选择( )的可靠程度。

A.95%~99%

B.50%~80%

C.30%~50%

D.60%~70%

答案
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第1题

我国非政府组织的监督管理中存在问题体现在()。

A.政府监督缺乏整体设计

B.社会监督缺乏制度保障

C.自律约束体系不完善

D.自律约束内部机制缺乏

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第2题

爬行类由于不完全的______,______供应不充分,其______的水平较低,加上______调节不完善,仍是______动物。
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第3题

( )内部控制制度是指当错弊行为发生后,能够立即自动发出信号,以便查找原因,及时采取补救措施或纠正的控制措施和方法。

A.前瞻性

B.预防性

C.察觉性

D.牵制性

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第4题

执行内部控制制度时,相关管理人员的觉悟和素质指的是什么?
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第5题

SCCP程序主要由4个功能块组成,以下说法不正确的是()。

A.SCCP路由控制在接收到来自面向连接控制和无连接控制部分传来的内部消息之后,完成对消息内部被叫用户地址进行鉴别及处理,并交由SCCP管理功能块完成路由的选择

B.面向连接控制在传递数据之前需要建立信令连接

C.无连接程序允许SCCP用户在没有请求建立信令连接的情况下,传递高达2KB的用户数据

D.当SCCP的用户部分或者这些用户的路由出现故障时,SCCP可以将消息改送到备用系统上去

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第6题

只有当被审计单位存在______的内部控制制度时,被审计单位的______才具有较高的可信赖程度。
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第7题

当个别重要事项无法取得证据时,就应拒绝表示意见。()

当个别重要事项无法取得证据时,就应拒绝表示意见。()

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第8题

不相容职务分离的核心是“内部牵制”,因此,单位在设计、建立内部控制制度时,首先应确定哪些岗位、
职务是不相容的;其次要明确规定各个机构和岗位的职责权限,使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约,形成有效的制衡机制。()

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第9题

注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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第10题

当国家对某些产品采取价格限制政策时,我们在经济分析时就应采用()

A.市场价格

B.出厂价格

C.影子价格

D.批发价格

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第11题

当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。(

当被审计单位内部控制很好时,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据环境证据形成审计结论和审计意见。( )

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