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[单选题]

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管( )。

A.稽核

B.债权债务账目的登记

C.会计档案的保管

D.收入、费用账目的登记

答案
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更多“根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。 A.稽核 B.债权债务账目的登记 C.会计档案的保管 D.收”相关的问题

第1题

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。

A.编制银行存款余额调节表

B.编制和审核记账凭证

C.登记应收账款明细账

D.登记现金日记账

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第2题

白云公司出纳员负责保管全部财务印鉴、货币资金收付、支票签发、银行日记账登记与核对、往来账登记
等工作。

要求:根据内部控制有关要求,分析白云公司出纳员负责的工作是否存在缺陷或不恰当的地方。

答案:

出纳员负责的工作有三处属于不相容职务,应实行分离控制措施:

1.全部财务印鉴不能一人保管,应该由两人以上分别保管;

2.出纳员与银行日记账核对不相容,应安排其他会计负责核对银行日记账;

3.出纳员与往来账登记不相容,应安排其他会计负责登记往来账。

4.红旗公司高层召开建立内部控制规范体系座谈会,A领导首先发言:“加强内部控制建设十分重要,可以杜绝串通舞弊、贪污浪费等违法违纪现象的发生”;B领导接着发言:“内部控制主要涉及财务管理,建议由总会计师牵头抓好这项工作”;C领导随后发言:“公司追求的是利润最大化,一切制度安排都要将利润最大化作为唯一目标,内部控制建设也不例外”。

要求:根据内部控制定义与目标理论,分析A、B、C领导发言存在的缺陷或不恰当的地方。

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第3题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()

A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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第4题

五彩公司为一家劳动密集型的大型服装设计、加工及销售企业,加工服装所需的原料,包括布料、纽扣及
装饰品等,原料主要来自国内外近百家纺织厂和其他相关厂家。该公司的材料采购程序如下:

(1)加工车间主任白杨根据加工需要填制一式三联的《订购单》,直接向供货方订购原料,第一联交购货方,第二联车间留存,第三联送交验收部门。

(2)材料运达后,直接由质检部点验,在确认质量合格、数量正确,并与采购发票核对无误后,由质检部经理杨柳在《收货单》上签字,然后将已签字的《收货单》连同发票送交财务部门。

(3)财务部门指定材料会计何叶负责登记材料采购业务。何叶根据质检部门送交的《收货单》和采购发票,分别登记材料明细账和应付账款明细账,并据以填制《付款凭单》,交出纳员付款。

(4)材料验收合格后,由质检部通知加工车间主任白杨,将材料转运到加工车间的材料存放点,车间材料管理员李梓清点后在库存材料账上登记所收的材料数量,并根据各加工人员的需要直接发出材料。

【分析要求】

(1)分析五彩公司材料采购制度中存在的缺陷;

(2)针对存在的缺陷,提出加强内部控制的措施。

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第5题

在采用专用记账凭证的情况下,银行存款日记账是由出纳员根据()逐日逐笔序时登记的。

A.银行存款收款凭证

B.银行存款付款凭证

C.现金收款凭证

D.现金付款凭证

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第6题

在采用专用记账凭证的情况下。银行存款日记账是由出纳员根据()逐日逐笔序时登记的。

A.银行存款收款凭证

B.银行存款付款凭证

C.现金收款凭证

D.现金付款凭证

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第7题

作为有效的内部控制制度,记录应收账款明细账的人员,不应同时有权批准()。
作为有效的内部控制制度,记录应收账款明细账的人员,不应同时有权批准()。

A、职工超时津贴

B、顾客信用赊销

C、注销应收账款

D、现金支出

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第8题

销售与收款的内部控制关键控制点包括:()
销售与收款的内部控制关键控制点包括:()

A、适当的授权审批

B、适当的职责分离

C、凭证的预先编号

D、充分的凭证和记录

E、定期核对并向客户寄出对账单

F、现金的盘点制度

G、银行存款的核对制度

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第9题

注册会计师盘点客户的库存现金时应()。

A.考虑现金存放地点选择盘点

B.事先通知客户做好准备

C.不一定要求出纳员必须在场

D.采用突击盘点的方式

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第10题

加强内部控制,实行内部牵制制度,是组织和处理会计工作居于首位的要求。()
加强内部控制,实行内部牵制制度,是组织和处理会计工作居于首位的要求。()

A、错误

B、正确

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