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[单选题]

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。

A.编制银行存款余额调节表

B.编制和审核记账凭证

C.登记应收账款明细账

D.登记现金日记账

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更多“根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是()。”相关的问题

第1题

白云公司出纳员负责保管全部财务印鉴、货币资金收付、支票签发、银行日记账登记与核对、往来账登记
等工作。

要求:根据内部控制有关要求,分析白云公司出纳员负责的工作是否存在缺陷或不恰当的地方。

答案:

出纳员负责的工作有三处属于不相容职务,应实行分离控制措施:

1.全部财务印鉴不能一人保管,应该由两人以上分别保管;

2.出纳员与银行日记账核对不相容,应安排其他会计负责核对银行日记账;

3.出纳员与往来账登记不相容,应安排其他会计负责登记往来账。

4.红旗公司高层召开建立内部控制规范体系座谈会,A领导首先发言:“加强内部控制建设十分重要,可以杜绝串通舞弊、贪污浪费等违法违纪现象的发生”;B领导接着发言:“内部控制主要涉及财务管理,建议由总会计师牵头抓好这项工作”;C领导随后发言:“公司追求的是利润最大化,一切制度安排都要将利润最大化作为唯一目标,内部控制建设也不例外”。

要求:根据内部控制定义与目标理论,分析A、B、C领导发言存在的缺陷或不恰当的地方。

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第2题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()

A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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第3题

根据工资业务的内部控制要求,考勤、工资结算、提现、记账职务应当分离。()
根据工资业务的内部控制要求,考勤、工资结算、提现、记账职务应当分离。()

A.对

B.错

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第4题

五彩公司为一家劳动密集型的大型服装设计、加工及销售企业,加工服装所需的原料,包括布料、纽扣及
装饰品等,原料主要来自国内外近百家纺织厂和其他相关厂家。该公司的材料采购程序如下:

(1)加工车间主任白杨根据加工需要填制一式三联的《订购单》,直接向供货方订购原料,第一联交购货方,第二联车间留存,第三联送交验收部门。

(2)材料运达后,直接由质检部点验,在确认质量合格、数量正确,并与采购发票核对无误后,由质检部经理杨柳在《收货单》上签字,然后将已签字的《收货单》连同发票送交财务部门。

(3)财务部门指定材料会计何叶负责登记材料采购业务。何叶根据质检部门送交的《收货单》和采购发票,分别登记材料明细账和应付账款明细账,并据以填制《付款凭单》,交出纳员付款。

(4)材料验收合格后,由质检部通知加工车间主任白杨,将材料转运到加工车间的材料存放点,车间材料管理员李梓清点后在库存材料账上登记所收的材料数量,并根据各加工人员的需要直接发出材料。

【分析要求】

(1)分析五彩公司材料采购制度中存在的缺陷;

(2)针对存在的缺陷,提出加强内部控制的措施。

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第5题

在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管

B.对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策

C.企业不得坐支现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第6题

货币资金收支与记账的岗位分离是货币资金内部控制的基本原则之一。()
货币资金收支与记账的岗位分离是货币资金内部控制的基本原则之一。()

A.正确

B.错误

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第7题

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:()

A.严格财产实物控制

B. 严格授权批准

C. 严格职责分工

D. 控制坐支规模

E. 定期核对检查

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第8题

货币资金内部控制中,不相容岗位分离的基本要求是()。

A.实行钱账分管

B.实行钱物分管

C.实行账账分管

D.以上都不对

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第9题

货币资金内部控制的原则包括()。

A.职责分工和职务分离

B.严格收支分开及收款入账

C.实行支出款项的严格授权批准程序

D.实施内部稽核

E.实行定期轮岗制度

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第10题

注册会计师张王、李赵审计了申公司2006年度的财务报表,出具了无保留意见审计报告。事后申公司因发现登记应收账款明细账的出纳人员艾财于2006年8月8日贪污了1万元的货款、给公司造成损失为由起诉张王、李赵审计工作质量没有达到独立审计准则的要求。申公司在起诉书中提出了以下几条理由。其中,法官最应当进行考虑的理由是()。

A、“张王、李赵在审计中没有对我公司的货币资金内部控制进行了解,不符合独立审计准则中有关对内部控制进行研究、评价的要求”

B、“我公司在财务人员职责分工方面进行了全面的分析,特别是对不相容职务进行了严格分工,艾财的贪污与内部控制无关”

C、“我国法律规定,金额在1万元以上的贪污属于重大经济案件,张王、李赵确定的我公司财务报表重要性高达200万元,严重违反了国家规定”

D、“据悉,张王在执业五年期间曾经三次参加全国注册税务师资格考试,屡考屡败,这充分说明张王不具备基本的专业胜任能力”

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第11题

如果审计业务约定书中要求审计人员出具管理建议书,则审计人员出具的管理建议书可以在一定程度上减轻管理当局健全内部控制的责任。()
如果审计业务约定书中要求审计人员出具管理建议书,则审计人员出具的管理建议书可以在一定程度上减轻管理当局健全内部控制的责任。()

A.正确

B.错误

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