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[主观题]

下列各项中,符合内部控制制度规定的是()。

A. 出纳人员负责应收账款的记账

B.货币资金审批人员负责记账工作

C.货币资金审批人员兼任出纳

D.出纳负责现金日记账的登记

答案
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更多“下列各项中,符合内部控制制度规定的是()。”相关的问题

第1题

下列各项中属于对所有者权益内部控制的测评是( )。

A.审查投资者是否按期出资

B.审查企业筹集的资本金来源是否符合我国法律规定

C.检查投入资本的增减业务是否经过规定的程序授权批准

D.审查企业投入资本的会计核算是否真实、正确

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第2题

在我国《基金法》中,()是作为基金托管人所需具备的条件予以规定的。

A.取得基金从业资格的专职人员达到法定人数

B.设有专门的基金托管部门

C.净资产和资本充足率符合有关规定

D.有完善的内部稽查制度和风险控制制度

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第3题

下列各项中,属于设计缺陷的有()。

A.没有按照设计意图执行控制

B.内部控制制度不适当

C.执行者缺乏胜任能力

D.缺少实现内控目标的某一项控制

E.内部控制不健全

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第4题

下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的有()。

A.验证企业资本,出具验资报告

B.设计内部会计控制制度

C.审计简要会计报表,出具审计报告

D.审核内部控制,出具审核报告

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第5题

下列规定中属于现金控制的基本原则的是()。

A.内部监督制度

B.不允许坐支现金

C.内部稽核制度

D.不准保留帐外现金

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第6题

下列各项中,符合内部控制规范的是()。

A.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人

B.由同一个人或部门办理某个业务的全过程

C.单位的会计和出纳严格分离

D.至少有两人以上参加业务谈判

E.会计机构负责人直系亲属担任本单位出纳等财务职位

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第7题

()是个单位会计机构中对各项财务工作和会计工作的职权范围、具体内容和要求所作的具体规定。

A.内部控制制度

B.岗位责任制

C.经济责任制

D.内部稽核制度

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第8题

进行符合性测试的目的包括( )。

A.被审计单位的业务处理是否符合内部控制制度的规定

B.判断内部控制的遵循程度

C.确定内部控制是否可以依赖及可以依赖的程度

D.取得审计人员赖以做出审计结论的足够审计证据

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第9题

某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,不符合内部控制要求的是()。

A.公司规定重大对外担保业务由集团公司总经理审批

B.被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序

C.公司规定如果被担保人出现异常情况,应当通过内部信息与沟通机制及时向有关管理人员报告,妥善处理

D.公司严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保

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第10题

下列各项中,不属于内部牵制制度内容的是()

A.组织分工

B.出纳岗位的职责和限制条件

C.内部牵制制度的原则

D.稽核工作的职责

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