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[多选题]

下列各项中,符合内部控制规范的是()。

A.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人

B.由同一个人或部门办理某个业务的全过程

C.单位的会计和出纳严格分离

D.至少有两人以上参加业务谈判

E.会计机构负责人直系亲属担任本单位出纳等财务职位

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更多“下列各项中,符合内部控制规范的是()。”相关的问题

第1题

下列各项中,属于制定行政事业单位内部控制规范的主要目的有()。

A.提高行政事业单位内部管理水平

B.加强廉政风险防控机制建设

C.规范内外部控制

D.增加经济效益

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第2题

下列各项中属于对所有者权益内部控制的测评是( )。

A.审查投资者是否按期出资

B.审查企业筹集的资本金来源是否符合我国法律规定

C.检查投入资本的增减业务是否经过规定的程序授权批准

D.审查企业投入资本的会计核算是否真实、正确

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第3题

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

A.控制环境

B.对控制的监督

C.控制风险

D.与财务报告相关的信息系统和沟通

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第4题

下列各项中,属于内部控制的是( )。

A.税务控制

B.中介机构对企业的控制

C.管理控制

D.政府审计控制

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第5题

下列各项中,属于我国会计监督体系组成部分的是()。

A.单位内部会计监督

B.政府部门行使的国家监督

C.社会监督

D.内部控制

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第6题

下列各项中,单位负责人应当指定专门部门或专人负责对本单位内部控制进行评价的是()。

A.内部控制的重要性

B.内部控制的及时性

C.内部控制的合理性

D.内部控制的有效性

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第7题

下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的部门是()。

A.单位的内部审计部门

B.单位的财务部门

C.单位的纪检监察部门

D.单位的内部审计部门和纪检监察部门

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第8题

下列各项中,属于环境证据的是被审计单位的:

A.有关内部控制情况

B.管理人员的素质

C.各种管理条件及水平

D.往来客户的性质

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第9题

下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。
下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.绩效审计

B.上市公司年度财务报表审计

C.上市公司年度财务报表审阅

D.内部控制审计

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第10题

下列陈述中,正确的是:( )。

A.只要有可能依赖内部控制,都要求进行符合性测试

B.在内部控制程度不足以信赖时,进行符合性测试是不恰当的

C.如果审查内部控制所耗费的工作量超过了因信赖内部控制而可以在符合性测试中减少工作量,可不进行符合性测试

D.B和C

E.A和B

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第11题

下列各项中,属于内部控制关键岗位的有()。

A.收支业务管理

B.政府采购业务管理

C.建设项目管理

D.合同管理

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