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[主观题]

纳税人在境内销售或进口除适用9%税率之外的应税货物,以及提供有形动产租赁服务,增值税税率为13%。()

纳税人在境内销售或进口除适用9%税率之外的应税货物,以及提供有形动产租赁服务,增值税税率为13%。()

A.正确

B.错误

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更多“纳税人在境内销售或进口除适用9%税率之外的应税货物,以及提供有形动产租赁服务,增值税税率为13%。()”相关的问题

第1题

纳税人在境内提供(),增值税的适用税率为9%。

A.交通运输服务、邮政服务

B.基础电信服务

C.建筑服务

D.不动产租赁服

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第2题

下列关于资源税的说法中,正确的有()。

A.按照从价定率办法计征资源税的,其计税依据为纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的增值税销项税额

B.纳税人开采或者生产不同税目应税产品的,未分别核算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的,从高适用税率

C.纳税人跨省开采资源税应税产品,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采或者生产的应税产品,一律在开采地或者生产地纳税

D.扣缴义务人代扣代缴的资源税,应当向扣缴义务人所在地主管税务机关缴纳

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第3题

某纳税人 5月份取得应纳税所得额 4600元,若规定起征点为 3000元,采用超额累进税率,应税收入为 0~3000元,适用税率为 5%,应税收入为 3000~5000元,适用税率为 10%,则该纳税人应纳税额为() 。

A.160元

B. 230元

C. 310元

D. 460元

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第4题

甲公司进口一台机器设备,成交价格为4500万元,运入我国境内输入地点起卸前运费和保险费为1.5万元,购货佣金4万元,进口关税税率为15%,则甲公司进口应纳关税为()

A.675.6万元

B.675元

C.675.225万元

D.675.825万元

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第5题

有些合同在签订时无法确定印花税计税金额,对这类合同目前采用两次纳税的办法,即在签订时先按每份合同定额贴花5元,结算时再按实际金额和适用税率计税,()。

A.补贴花

B.另贴花

C.加倍贴花

D.减半贴花

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第6题

2006年1月10日,甲公司销售一批商品给乙公司,货款为4255万元(含增值税额)。合同约定,乙公司应于2006年4月10日前支付上述货款。由于资金周转困难,乙公司到期不能偿付货款。经协商,乙公司以一批产品和一台设备偿还全部债务。乙公司用于偿债的产品成本为1200万元,市场价格和计税价格均为1500万元,未计提存货跌价准备,用于偿债的设备原价为5000万元,已计提折旧2000万元,市场价格为2500万元;已计提减值准备500万元。甲公司和乙公司适用的增值税税率均为17%。假定不考虑除增值税以外的其他相关税()

A.-500

B.225

C.0

D.351

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第7题

农机按13%计征增值税,所以农机零部件的销售也适用13%的增值税率。()
农机按13%计征增值税,所以农机零部件的销售也适用13%的增值税率。()

A.错误

B.正确

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第8题

消费税纳税人发生下列应税行为,其具体纳税地点是()。

A.纳税人到外县(市)销售应税消费品的,应向销售地税务机关申报缴纳消费税

B.进口应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税

C.委托加工应税消费品的,由受托方向其所在地主管税务机关解缴消费税税款

D.纳税人直接销售应税消费品的,应当向纳税人核算地主管税务机关申报纳税

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第9题

根据增值税法律制度的规定,一般纳税人销售下列货物,适用11%增值税税率的是()。

A.蔬菜罐头

B.洗衣液

C.杂粮

D.文具盒

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第10题

对于从价征收消费税的应税消费品,计税销售额需要组价确定时,下列公式错误的是( )。

A.生产销售环节组成计税价格=[成本×(1+成本利润)]÷(1-消费税税率)

B.进口环节组成计税价格=(关税完税价格+关税)÷(1+消费税税率)

C.进口环节组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税

D.委托加工环节组成计税价格=(材料成本+加工费)÷(1-消费税税率)

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第11题

下列关于增值税纳税义务发生时间的认定正确的有()。

A.采取直接收款方式销售货物的,为货物发出的当天

B.委托商场销售货物,为商场售出货物的当天

C.将委托加工货物无偿赠与他人的,为货物移送的当天

D.进口货物,为货物报关进口的当天

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