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[主观题]

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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更多“审计人员在进行符合性测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()”相关的问题

第1题

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ()

注册会计师在进行符合性测试中发现被审计单位内控制度的薄弱环节时,必须出具管理建议书。 ( )

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第2题

审计人员进驻被审计单位后可立即进行符合性测试。()

审计人员进驻被审计单位后可立即进行符合性测试。()

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第3题

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ()

当注册会计师在审计中发现被审计单位的会计处理方法与有关会计准则不一致时,就产生了审计差异。 ( )

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第4题

如果注册会计师在审计过程中发现被审计单位管理层的重大舞弊,应当征询法律意见,确定是否向监管机构报告。()
如果注册会计师在审计过程中发现被审计单位管理层的重大舞弊,应当征询法律意见,确定是否向监管机构报告。()

A.错误

B.正确

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第5题

进行符合性测试的目的包括( )。

A.被审计单位的业务处理是否符合内部控制制度的规定

B.判断内部控制的遵循程度

C.确定内部控制是否可以依赖及可以依赖的程度

D.取得审计人员赖以做出审计结论的足够审计证据

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第6题

注册会计师在( )的情况下,不应作符合性测试

A.被审计单位没有相关的内部控制

B.注册会计师不拟信赖相关内部控制

C.被审计单位的内部控制形同虚设

D.进行符合性测试不经济

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第7题

在计划审计工作时,审计人员使用分析程序的主要目的是( )。

A.进一步了解被审计单位的经营情况

B.评价重要性水平

C.找出存在潜在错报风险的领域

D.确定是否要执行符合性测试

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第8题

注册会计师对会计报表审计的程序,按其运用目的进行分类,可以分为( )。

A.对被审计单位内控制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序

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第9题

注册会计师A在测试销货业务时,发现被审计单位有若干笔销售业务的发票与发货凭证所记录的内容不符。请回答:

(1)被审计单位有可能存在什么问题?

(2)公司应该采用哪些关键内控措施堵塞漏洞?

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第10题

注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时一般应采取( )方法。

A.详细审计

B.抽样审计

C.全面审计

D.专项审计

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第11题

审计人员在符合性测试时,应关注下列()风险。

A.信赖不足风险

B.信赖过度风险

C.误拒风险

D.误受风险

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