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[单选题]

关于注册会计师实施函证的时间的下列表述中,错误的是()。

A.注册会计师通常以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

B.如果重大错报风险评估为低水平,注册会计师可选择资产负债表日前适当日期为截止日实施函证,并对所函证项目自该截止日起至资产负债表日止发生的变动实施实质性程序

C.根据评估的重大错报风险,注册会计师可能会决定函证非期末的某一日的账户余额

D.对于各类在年末之前完成的工作,注册会计师没必要针对剩余期间获取进一步的审计证据

答案
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更多“关于注册会计师实施函证的时间的下列表述中,错误的是()。”相关的问题

第1题

下列情况中不属于审计范围受到限制的情况是()。

A.管理层阻止注册会计师实施存货监盘

B.被审计单位的会计记录已被损坏

C.注册会计师由于应收账款函证时间过长,决定不进行函证

D.注册会计师接受审计委托的时间安排,使注册会计师无法实施存货监盘

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第2题

注册会计师实施下列审计程序时,通常耗费时间最少的是()。

A.监盘

B.控制测试

C.重新计算

D.函证

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第3题

注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,下列各项关于应收账款消极式函证的提法中恰当的是()。

A.债务人很可能认为询证函是要求付款的提示

B.注册会计师可以确定债务人是否收到询证函

C.在审计实务中,对A公司的不同应收账款来说,注册会计师不可以既使用消极式函证又使用积极式函证

D.注册会计师未收到回函,得出应收账款真实存在的结论可能并不正确

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第4题

下列关于审计证据的来源的表述中,正确的是()。

A.注册会计师函证取得的证据是外部证据

B.内部证据即便经过外部流转,并得到其他单位或个人的承认,也不具有较强的可靠性

C.内部证据的可靠性高于外部证据

D.银行对账单是内部证据

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第5题

【单选题】下列有关函证的说法中不恰当的是()。

A.通过函证后,注册会计师如果发现了不符事项,注册会计师应当首先提请被审计单位查明原因,并作进一步分析和核实

B.函证是比较有效的审计程序,即使有迹象表明收回的询证函不可靠,注册会计师也不用再实施其他适当的审计程序予以证实

C.一般情况下,注册会计师以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

D.如果采用审计抽样的方式确定函证程序的范围,无论采用统计抽样方法,还是非统计抽样方法,选取的样本应当足以代表总体

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第6题

注册会计师在对A公司2X10年度财务报表进行审计时,决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,由于A公司与应收账款相关的内部控制并不能令注册会计师信赖,则注册会计师应将应收账款的函证时间安排在()。

A.资产负债表日后,但与之接近的日期

B.财务报告中期

C.预审的日期

D.审计工作结束日

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第7题

下列有关函证的说法中,正确的是()。(2014)

A.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分、适当的审计证据的必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据

B.如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量

C.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非应收账款对财务报表不重要且评估的重大错报风险低

D.如果注册会计师将重大错报风险评估为低水平,且预期不存在大量的错误,可以将消极式函证作为唯一的实质性程序

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第8题

注册会计师为审查被审计单位未入账负债而实施的下列程序中,最有效的是()。

A.审核资产负债表日后货币资金支出情况

B.审核资产负债表日前后几天的购货发票

C.审查应付票据、应付账款的函证回函

D.审查购货发票与债券人名单

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第9题

财务报表审阅业务中注册会计师实施的程序主要有()。

A.检查实物资产

B.询问

C.函证

D.分析程序

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第10题

对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,注册会计师认为最有可能证实的是()。

A.计价和分摊

B.分类

C.存在

D.完整性

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第11题

如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()
如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()

A、错误

B、正确

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