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[多选题]

内部审计控制的方法有( )。

A.采取多种组织形式

B.运用书面承诺

C.从账户入手,判断抽样

D.分析和复核会计报表

E.灵活运用函询等审计方法

答案
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更多“内部审计控制的方法有()。 A.采取多种组织形式 B.运用书面承诺 C.从账户入手,判断抽样 D.分析和复核会”相关的问题

第1题

注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括( )。
注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括()。

注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括()。

A、利用过去审计的资料与经验

B、向被审计单位内部和外部有关人员询问

C、查阅内部控制的有关资料

D、选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”

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第2题

计算机信息处理环境改变了内部控制的定义、原则和目标,对内部控制和审计方法产生了重大影响。()

计算机信息处理环境改变了内部控制的定义、原则和目标,对内部控制和审计方法产生了重大影响。( )

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第3题

()就是不检查计算机的处理过程和方法,只根据系统的输入输出等可见性书面资料和内部控制制度进行审计,从而判断其是否达到审计目标的一种审计方法。

A直接审计

B间接审计

C内部审计

D外部审计

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第4题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第5题

下列选项中,内部管理控制涉及的内容有( )。

A.职责分工控制

B.内部审计控制

C.组织机构的设置

D.经营效率控制

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第6题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.并未有效运行的内部控制

D.对财务报表有重大影响的内部控制

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第7题

审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B. 拟信赖的内部控制

C. 对财务报表有重大影响的内部控制

D. 并未有效运行的内部控制

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第8题

你作为一名注册会计师正在对L公司进行年审。你在了解了该公司的购货与付款循环有关的内部控制制度后,怀疑该
公司在资产负债表日的应付账款可能被低估。为此,你要求该公司提供一张应付账款明细表,列出其所欠每一个客户的具体数额。

要求:下一步你将采取哪些审计程序来核实该公司的应付账款数额。

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第9题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()

A.重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第10题

审计证据的取舍标准有()。

A.问题性质的严重程度

B.金额的大小

C.核算程序的繁简

D.内部控制的强弱

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第11题

审计证据的取舍标准有()。

A.内部控制的强弱

B.金额的大小

C.问题性质的严重程度

D.核算程序的繁简

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