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[判断题]

审计方法主要指审计人员在审计过程中,检查和分析对象、收集审计证据、编写审计报告、形成审计结论和建议的各种手段的总称,具体可分为审阅、核对、查询、比较、分析性复核、盘点、重新计算等()

答案

更多“审计方法主要指审计人员在审计过程中,检查和分析对象、收集审计证据、编写审计报告、形成审计结论和建议的各种手段的总称,具体可分为审阅、核对、查询、比较、分析性复核、盘点、重新计算等()”相关的问题

第1题

C注册会计师是光达公司2003年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解光达公司基本情况后,C注册会计师及其助
理人员开始收集审计证据。在收集审计证据过程中,C注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

(1)请问C注册会计师获取审计证据,其特性包括哪些

(2)请将不同的审计方法所能获取的不同外形特征的审计证据填入答题卷相应的表格中。

(3)C注册会计师采用的审计程序按运用目的可以划分为哪几类?

(4)C注册会计师运用哪些审计方法获取审计证据?

审计方法

审计证据

1. 监盘

2. 观察

3. 分析性复核

4. 计算

5. 检查

6. 查询及函证

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第2题

在审计抽样过程中,无论所采用的方法是统计抽样还是非统计抽样,都离不开审计人员的专业判断。(

在审计抽样过程中,无论所采用的方法是统计抽样还是非统计抽样,都离不开审计人员的专业判断。()

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第3题

内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。

A.固有风险

B.检查风险

C.剩余风险

D.审计风险

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第4题

在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。

A.抽样风险

B.非抽样风险

C.误拒风险

D.依赖不足风险

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第5题

注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括( )。
注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括()。

注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括()。

A、利用过去审计的资料与经验

B、向被审计单位内部和外部有关人员询问

C、查阅内部控制的有关资料

D、选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”

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第6题

审计业务约定书的作用包括()

A.使客户了解审计人员的审计责任

B. 事务所据以检查客户履行约定义务情况

C. 在审计过程中合理运用分析性复核

D. 在法律诉讼中据以确定双方应副责任

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第7题

注册会计师在审计过程中了解程序的方法包括()。

A.利用过去审计的资料与经验

B.向被审计单位内部和外部有关人员询问

C.查阅内部控制的有关资料

D.选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”

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第8题

下列选项中,在信息系统的测试方法中,平行模拟法的优点是()

A.能够在系统运行过程中不断进行测试

B.不必设计虚拟数据,也不会对信息系统产生

C.测试不会干扰被审计单位信息系统的运行

D.能获得未经加工的数据,并为审计人员提供实时的审计,弥补事后审计的不足

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第9题

下列关于分析程序的表述,不正确的是()

A.分析程序适用于审计计划、审计实施以及审计报告各个阶段的工作。

B.内部审计人员在确定对分析程序结果的依赖程度时,需要考虑被审计单位的性质及其业务活动的复杂程度。

C.执行分析程序的主要方法包括比较分析、比率分析、趋势分析、回归分析等,内部审计人员可以单独或综合使用。

D.在执行分析程序的过程中,不必考虑分析程序执行人员的专业素质。

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第10题

对由舞弊导致的重大错报风险,下列审计程序中,审计师认为通常可以增强审计程序不可预见性的有()。

A.在事先不通知甲公司的情况下,选择以前未曾到过的存货存放地点实施监盘

B.运用不同的抽样方法选择需要检查的存货

C.向以前审计过程中接触不多的甲公司员工询问存货采购和销售情况

D.在存货监盘时对大额存货进行抽盘

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第11题

下列表述中,属于《独立审计基本准则》中“外勤准则”规定的内容,且表述正确的有()。

A.注册会计师对审计过程中知悉的商业秘密应保密

B.注册会计师应当研究评价被审计单位相关的内部控制,据以确定实质性测试的性质、时间和范围

C.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应当采用抽样审计的方法

D.注册会计师可以根据需要,配备相应的业务助理人员和聘请专家协助工作,但应对其工作结果负责。

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