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[主观题]

内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件:A.提货单

内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件:

A.提货单

B.采购订单的复印件

C.发票

D.验收部门的政策和验收程序

答案

B
正确答案B解题思路:在确定会计记录是否准确的反映了公司对供货商的债务时,对审计人员最重要的三个文件究竟是:购买订单,验收报告和供货商的发票,采购订单提供的是关于货物是否实际上被定购的信息,是组织的一项自动的债务,验收报告确认收到的货物数量正确,并且这项负债记录在恰当的会计期间,供货商发票确认记录的数量是正确的,内部审计师在确定采购订单是否经过恰当授权时,也会对采购申请感兴趣,然而,采购订单,而不是采购申请,在确定业务客户的债务时是至关重要的。

更多“内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件:A.提货单”相关的问题

第1题

审计师在对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经过授权批准

C.检查销售发票连续编号的完整性

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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第2题

审计师对固定资产取得和处置实施控制测试的重点包括()。

A.审查固定资产的取得是否与预算相符,有无重大差异

B.审查固定资产的取得和处置是否经过授权批准

C.审查是否正确划分资本性支出和收益性支出

D.审查与固定资产取得和处置相关的项目(如应付账款、银行存款、固定资产清理和营业外收支等)会计记录的适当性

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第3题

在确定实质性分析程序使用的数据的可靠性时,审计师通常考虑的因素有()。

A.可获得信息的来源

B.可获得信息的可比性

C.可获得信息是否经过审计

D.与可获得信息相关的控制

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第4题

授权控制法要求企业内部各级工作人员必须经过授权和批准才能对有关的经济业务进行处理,未经授权,不允许接触
和处理这些业务。授权控制是内部控制制度的一项基本要求。( )
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第5题

以下列示了审计师经常执行的审计业务: (1)收集和整理小企业的季度财务报表(小企业缺乏能处

以下列示了审计师经常执行的审计业务: (1)收集和整理小企业的季度财务报表(小企业缺乏能处理财务报表的专业会计人员)。 (2)审查公司税收的退税情况。 (3)审查大型制造企业收货部门的活动,特别关注其材料收发效率。 (4)评价公司信息系统,以确定计算机是否有效使用。 (5)检查葛洲坝资金的使用情况,证实其是否遵循了大型建设项目预算资金使用的规定。 (6)检查休假记录,确定公司员工是否遵守了每年带薪休假两周的政策。 (7)审计向证监会递交的年度财务报表。 (8)审计供债权人使用的现金流收支的报告。 (9)审计自然科学基金委员会基金使用情况,确定其是否符合国家相关的规定。 (10)审计破产清算企业的财务报表。 现要求:对上述各项业务,请分别按审计师类型(注册会计师、政府审计师、内部审计师)以及审计类型(财务审计、经营审计、合规性审计)进行归类。

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第6题

注册会计师了解和评价固定资产内部控制制度应包括( )。

A.编制固定资产内部控制调查问卷

B.固定资产的取得是否与预算相符,有无重大差异

C.固定资产的取得和处置是否确实经过授权批准

D.评价固定资产内部控制的执行情况

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第7题

产品研制阶段是非常重要的,因为只有经过此阶段,才能将文字上的产品概念变成产品实体,才能正式判断该产品的
生产在______上是否可行,才能真正估计产品的______。
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第8题

根据英国法律的规定,国际条约如何在国内适用?

A.国际条约可以直接在英国国内法院得到适用

B.国际条约只有在经议会立法手续后才能在国内适用

C.国际条约只有在经过英国女王签署以后才能在国内适用

D.英国的法院有权决定是否适用国际条约

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第9题

仓库堆放高度的确定,要经过对物品种类和作业内容充分研究后才可确定。
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第10题

被审计单位销售交易中开具账单这项内部控制主要用于防范的问题有()。

A.所有装运的货物是否都开具了账单

B.是否按已授权批准的商品价目表所列价格计价开具账单

C.有无重复开具账单或虚构的交易

D.是否只对实际装运的货物才开具账单

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第11题

下列各项中属于对所有者权益内部控制的测评是( )。

A.审查投资者是否按期出资

B.审查企业筹集的资本金来源是否符合我国法律规定

C.检查投入资本的增减业务是否经过规定的程序授权批准

D.审查企业投入资本的会计核算是否真实、正确

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