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[单选题]

内部控制的指导思想是()。

A.授权批准

B.监督检查

C.不相容职务分离

D.审核

答案
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更多“内部控制的指导思想是()。A、授权批准B、监督检查C、不相容职务分离D、审核”相关的问题

第1题

从内部控制的角度看,控制的开始是()。

A.目标管理

B.明确目标和分解目标

C.授权批准

D.分析内部控制要素

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第2题

内部控制制度的主要内容包括

A.授权批准控制制度

B. 实物安全控制制度

C. 文件记录控制制度

D. 组织机构控制制度

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第3题

销售与收款内部控制的主要方法包括()。

A.职责分工

B.授权批准

C.一般控制

D.特殊控制

E.普通控制

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第4题

下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:()

A.严格财产实物控制

B. 严格授权批准

C. 严格职责分工

D. 控制坐支规模

E. 定期核对检查

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第5题

下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()。

A.生产用固定资产的购置计划要由生产车间提出

B.未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项

C.按计划购置新的固定资产替代报废的固定资产

D.固定资产处置利得贷记营业外收入

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第6题

被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第7题

注册会计师对销售与收款业务内部控制制度是否健全、各项规定是否得利有效执行时,其测试的重要环节包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第8题

系统接触控制是指只有经过授权批准的人才能接触计算机信息系统的硬件、软件、数据文件及系统文档资料的控制()。
系统接触控制是指只有经过授权批准的人才能接触计算机信息系统的硬件、软件、数据文件及系统文档资料的控制()。

A、错误

B、正确

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第9题

文件记录控制的核心是()。

A.授权批准控制

B.不相容岗位控制

C.会计系统控制

D.会计报告控制

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第10题

系统接触控制是指只有经过授权批准的人才能接触计算机信息系统的硬件、软件、数据文件及系统文档
资料的控制。()

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第11题

组织控制的首要环节是()

A.信息系统部门与业务部门的职责分离

B.信息系统部门内部的职责分离

C.业务的授权

D.业务流程的设计

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