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[主观题]

内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ()

内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ( )

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更多“内部控制制度的健全程度和遵守情况,是审计人员确定其工作方法、抽查重点、审计范围和程序的重要依据。 ()”相关的问题

第1题

如果为检验内部控制制度的遵守情况所需要的审计力量超过由于依赖它们而能减少的力量,审计人员可以不依赖这
些制度。 ( )
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第2题

以下属于委托单位的管理当局的会计责任的是()

A.建立和健全本单位的内部控制制度

B. 保护本单位资产的安全完整

C. 保证经营活动持续进行

D. 保证提交审计的会计资料真实、合法和完整。

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第3题

在下列情形下,错报风险水平较高( )。

A.审计的项目具有投机冒险的性质

B.内部控制健全有效且一贯遵守

C.经济业务非常复杂

D.财务状况不佳

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第4题

被审计单位经营管理混乱,财会工作水平低,内部控制制度部健全,因而不宜采用()。

A.详查法

B.抽样审计

C.局部审计

D.全部审计

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第5题

一般而言,对内部控制制度的符合性测试,不但要审查其设计是否健全、有效、还要验证其是否得到了一贯遵守。()

一般而言,对内部控制制度的符合性测试,不但要审查其设计是否健全、有效、还要验证其是否得到了一贯遵守。( )

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第6题

审计人员监督被审计单位盘点存货的目的是()。

A.查明被审计单位是否对所有特殊类型存货均已盘点

B. 直接取得存货存在并已适当盘点的资料

C. 确定被审计单位对存货的所有权

D. 查明存货内部控制制度是否健全有效

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第7题

只有当被审计单位存在______的内部控制制度时,被审计单位的______才具有较高的可信赖程度。
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第8题

如果被审计单位的内部控制在设计上虽然健全有效,但并未一贯遵守,审计人员应当______,主要依靠______来收集
审计证据。
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第9题

被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

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第10题

注册会计师在审计上市公司的销售业务时,下面所陈述的()情况属于严重的审计缺陷。

A.因认定内部控制健全、有效而完全取消对完整性目标的实质性测试

B.为证实销售业务的估价或分摊认定,由主营业务收入明细账追查发运凭证

C.将实质性测试的重点确定为对检查多报资产或销售业务

D.为测定真实性目标,以发运凭证为起点追查至主营业务明细账

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第11题

审计部的职责主要是( )。

A.保证内部审计的独立性

B.健全内部审计制度

C.编制审计计划

D.出具《审计意见通知书》

E.制定内部审计整体规划

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