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[单选题]

下列各项中,为了实现审计人员具体审计目标中完整性目标的是()。

A.有价证券的市价是否列示

B. 实现的销售是否全部登记入账

C. 长期投资是否超过净资产的50%

D. 购货引起的借贷双方是否同期入账

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更多“下列各项中,为了实现审计人员具体审计目标中完整性目标的是()。”相关的问题

第1题

审计计划是注册会计师为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划,审计计划通常应由业务负责人编制。()
审计计划是注册会计师为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划,审计计划通常应由业务负责人编制。()

A.正确

B.错误

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第2题

下列各项中,是为了实现注册会计师一般审计目标中的分类目标()

A.把主管和董事的欠款与客户的欠款分开

B.累计折旧的账户余额看来是合理的

C.有价证券是否按取得时实际成本入账

D.所有的销售是否均已发生

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第3题

下列各项中属于注册会计师总体审计计划审核事项的是()。

A.审计程序能否达到审计目标

B.审计程序能否适合审计目的的具体情况

C.对审计重要性的制定是否恰当

D.重点审计程序的制定是否恰当

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第4题

考虑被审计单位关于估价和分摊认定,审计人员确定的具体审计目标是()

A.截止

B. 表达

C. 机械准确性

D. 估价

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第5题

为了应对财务报表层次较高的重大错报风险,注册会计师可以通过提高审计程序不可预见性。下列各项程序中,能够提高审计程序不可预见性的有( )。
为了应对财务报表层次较高的重大错报风险,注册会计师可以通过提高审计程序不可预见性。下列各项程序中,能够提高审计程序不可预见性的有()。

为了应对财务报表层次较高的重大错报风险,注册会计师可以通过提高审计程序不可预见性。下列各项程序中,能够提高审计程序不可预见性的有()。

A、向以前审计过程中接触不多的员工询问

B、延长截止测试的期间

C、在不预先通知被审计单位的情况下,选择一些以前未曾到过的盘点地点进行存货监盘

D、函证确认销售的条款

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第6题

审计人员应当在审计报告中说明下列各项中()。

A.违约责任

B. 对审计结果的其他沟通形式

C. 管理层对财务报表的责任

D. 注册会计师的责任

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第7题

下列有关信息技术对审计过程的影响的相关提法中,不正确的是()。

A.信息技术在企业的应用并不改变注册会计师制定的审计目标

B.系统的设计和运行对业务流程和控制的了解会产生直接的影响

C.系统的设计和运行不会对审计风险的评价产生直接影响

D.在高度电算化的信息环境中,业务活动和业务流程引发了新的风险,从而使具体控制活动的性质有所改变

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第8题

A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。下列各项中,A注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。

A.从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

B.实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权

C.对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的计价正确性

D.复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

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第9题

()是对CPA执行各项独立审计业务、出具审计报告的具体规范。

A.审计实务公告

B.执业规范指南

C.独立审计基本准则

D.独立审计具体准则

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第10题

审计准则中的“审计范围”是指()。

A、审计业务约定书所约定的财务报表

B、与所审计的财务报表有关的资料

C、与所审计的财务报表有关的经济活动

D、为实现审计目标应实施的审计程序

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第11题

注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划,包括在审计工作过程中作出的任何重大更改,下列()表述不正确。

A、注册会计师对总体审计策略的记录,应当包括为恰当计划审计工作和向项目组传达重大事项而作出的关键决策

B、注册会计师对具体审计计划的记录,应当能够反映计划实施的风险评估程序的性质、时间和范围,以及针对评估的重大错报风险计划实施的进一步审计程序的性质、时间和范围

C、注册会计师应当记录对总体审计策略和具体审计计划作出的重大更改及其理由,以及对导致此类更改的事项、条件或审计程序结果采取的应对措施

D、为了使审计计划工作规范化,注册会计师可以使用标准的审计程序表或审计工作完成核对表,不应调整标准表格

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