重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 其他> 其他
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部审计是企业经营控制的一个重要手段,要很好地完成这一工作必须对审计人员进行充分的技能

训练。()

答案
查看答案
更多“内部审计是企业经营控制的一个重要手段,要很好地完成这一工作必须对审计人员进行充分的技能”相关的问题

第1题

下列选项中,关于内部审计控制的表述正确的是( )。

A.内部审计本身是内部控制的一项重要方式

B.通过内部审计可以保证企业经营方针和政策贯彻,企业经营目标得以实现

C.内部审计建立的依据是企业经营者的决策

D.内部审计机构还应接受上级主管部门的领导

点击查看答案

第2题

质量控制的作用包括____。

A.可以维护事务所和CPA的合法权益

B.保证审计准则得到遵守和落实的重要手段

C.会计师事务所内部控制体系的重要组成部分

D.会计师事务所生存和发展的基本条件

点击查看答案

第3题

注册会计师在财务报表审计中利用内部审计工作的原因是()。

A.内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分

B.内部审计和外部审计在工作上具有一致性

C.利用内部审计可以节约审计费用,提高工作效率

D.内部审计具有较高的独立性

点击查看答案

第4题

内部审计虽然是单位内部控制的一个重要的组成部分,但是由于其与注册会计师审计在审计目标、审计标准等方面具有诸多的不同,因此在某些情况下注册会计师在实施审计时并不需要了解内部审计的情况。()
内部审计虽然是单位内部控制的一个重要的组成部分,但是由于其与注册会计师审计在审计目标、审计标准等方面具有诸多的不同,因此在某些情况下注册会计师在实施审计时并不需要了解内部审计的情况。()

A、错误

B、正确

点击查看答案

第5题

内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。()

内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。()

点击查看答案

第6题

金融监管的方法有()。

A.现场检查

B.报表稽核

C.内部控制

D.内外部审计结合

E.其他手段

点击查看答案

第7题

内部审计对会计资料的监督、审查、不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实、完整的重要措施。()

内部审计对会计资料的监督、审查、不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实、完整的重要措施。( )

点击查看答案

第8题

审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。

A.那些对会计报表金额有重要影响的内部控制

B.从各种内部控制中选取出的随机样本

C.审计人员打算信赖的内部控制

D.已确认有重大缺陷的内部控制

点击查看答案

第9题

内部审计的必要性主要体现在以下几点()。

A.内部审计是解决信息不对称的有力措施

B. 内部审计是完善公司治理机制的重要内容

C. 内部审计是创造公司价值的重要载体

D. 内部审计是实现内部控制的关键要素

点击查看答案

第10题

内部企业控制机制是遏制企业做假的重要工具,是实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我表
现控制的重要他律手段。()

点击查看答案

第11题

在下列因素中,会影响固有风险和控制风险的是( )。

A.具体审计项目的重要程度

B.审计证据的类型与获取途径

C.内部控制的性质与强弱

D.审计过程中是否发现错误

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝