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[单选题]

如果审计人员决定将内部审计人员所做的工作作为自己审计程序的一部分,就应考虑内部审计人员的( )。

A.胜任能力和客观性

B.效率和经验

C.独立性和检查技能

D.训练和督导技能

答案
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更多“如果审计人员决定将内部审计人员所做的工作作为自己审计程序的一部分,就应考虑内部审计人员的()。 A.胜任”相关的问题

第1题

在考虑了内部审计人员的客观性后,独立审计人员应 ( )。

A.评价内部审计的质量控制方案

B.检查记录内部审计人员所做工作的书面证据

C.测试内部审计人员检查的业务和账目余额的样本

D.确定内部审计人员报告对象的组织层次

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第2题

业务类工作底稿主要包括审计人员对各审计循环或审计项目所做的______的记录和资料。
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第3题

如果被审计单位的内部控制在设计上虽然健全有效,但并未一贯遵守,审计人员应当______,主要依靠______来收集
审计证据。
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第4题

如果审计业务约定书中要求审计人员出具管理建议书,则审计人员出具的管理建议书可以在一定程度上减轻管理当局健全内部控制的责任。()
如果审计业务约定书中要求审计人员出具管理建议书,则审计人员出具的管理建议书可以在一定程度上减轻管理当局健全内部控制的责任。()

A.正确

B.错误

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第5题

如果为检验内部控制制度的遵守情况所需要的审计力量超过由于依赖它们而能减少的力量,审计人员可以不依赖这
些制度。 ( )
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第6题

独立审计人员进行财务报表审计时,应考虑是否可以利用内部审计人员的工作,当内部审计完成( )时,独立审计人员可将其视为可以利用的因素。

A.核实发票数字准确性

B.内部审计自行盘点,财产物资结果记录

C.复核管理过程,以增进效率和实现管理目标

D.研究和评价内部控制结构

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第7题

以下与审计工作底稿复核相关的说法中,正确的是()。

A.对工作底稿的复核工作应当由至少与编制工作底稿的人员具备同等专业胜任能力的人员来实施

B.对工作底稿的复核必须留下证据,一般由复核者在所复核的工作底稿上签名、盖章并署明复核的日期

C.在项目内部复核的基础上,必须制定独立人员对工作底稿实施项目质量控制复核,否则不能出具审计报告

D.复核范围因审计规模、审计复杂程度以及工作安排的不同而存在显著差异

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第8题

审计人员应对被审计单位相关内部控制的可信赖程度作出合理判断,借以确定实施______。
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第9题

出现哪些情况下,审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评估为高水平()。

A.被审计单位内部控制失效

B.审计人员难以对内部控制的有效性作出评估

C.审计人员不拟进行控制测试

D.审计人员打算进行控制测试

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第10题

对于重要的审计项目,审计人员应通过控制内部控制风险和检查风险,将审计风险降至可接受的低水平。()
对于重要的审计项目,审计人员应通过控制内部控制风险和检查风险,将审计风险降至可接受的低水平。()

A.正确

B.错误

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第11题

在下列情况下,可酌情减少所需审计证据的数量( )。

A.审计人员从事审计工作的时间不长

B.内部控制不强

C.被审计单位财务状况不佳

D.审计项目不太重要

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