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[主观题]

专项监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。()

专项监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。()

A.错误

B.正确

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更多“专项监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。()”相关的问题

第1题

企业信用管理与控制是指企业为增强信用能力、控制交易中的信用风险而实施的一套业务方案、政策以
及为此建立的一系列组织制度,其核心是对企业的授信决策进行科学管理。()

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第2题

企业信用管理与控制是指企业为增强信用能力、控制交易中的信用风险而实施的一套业务方案、政策以及为此建立的一系列组织制度,其核心是对企业的授信决策进行科学管理。()
企业信用管理与控制是指企业为增强信用能力、控制交易中的信用风险而实施的一套业务方案、政策以及为此建立的一系列组织制度,其核心是对企业的授信决策进行科学管理。()

A.正确

B.错误

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第3题

日常监督中的内部审计监督不包括()

A.制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议

C.根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第4题

日常监督中的内部审计监督不包括()。

A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,定期或应要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作

C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第5题

在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。

A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的

B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果

C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施

D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果

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第6题

属于《企业内部控制基本规范》第四条规定的企业建立与实施内部控制的原则有()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.成本效益原则

D.适应性原则

E.制衡性原则

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第7题

在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。

A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的

B.确定具有该项监督权力的主管部门和人员

C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施

D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果

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第8题

某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有()。

A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席

B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调

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第9题

作为企业的质量专业技术人员,拥有授汉范围内的参与、监督和指导权力,为此必须具备的能力有()。

A.质量评定:对重要质量标准、关键过程控制、质量管理体系审核能够实施客观的评价

B.质量检验:对进货检验、过程检验和出厂检验的方法、水平、及其结论能够给予指导并实施有效监督

C.产品开发和质量改进:对质量管理体系建立、实施,对产品开发和质量改进等能够进行策划,具体参与或提供咨询指导意见

D.质量审核:对标准的实施能够组织自我审核

E.安全、环境鉴定:对重大关键安全设施和环境的质量状态能进行鉴定

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第10题

内部控制的建立与实施应当以书面或其他适当形式加以记录并妥善保管。()
内部控制的建立与实施应当以书面或其他适当形式加以记录并妥善保管。()

A.正确

B.错误

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第11题

为加强社会保险基金监督工作,及时掌握基金安全状况,建立要情报告制度。重大要情是指涉及基金金额()万元以上(含)或性质严重并造成恶劣影响的。

A.10

B.30

C.50

D.100

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