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[多选题]

采购付款审计时,审计人员有意关注有无跨年度购货发票入账问题。这一关注的目的可能是()

A.确认当年的购货总额

B.进行截止测试

C.进行付款测试

D.为了发现未入账负债

E.确认年末的负债总额

答案
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更多“采购付款审计时,审计人员有意关注有无跨年度购货发票入账问题。这一关注的目的可能是() A、确认”相关的问题

第1题

A注册会计师在对甲公司采购与付款业务审计时,在验证应付账款余额不存在漏报时,A注册会计师获取的以下审计证据中,证明力最强的是()。

A.供应商开具的销售发票

B.供应商提供的月对账单

C.甲公司编制的连续编号的验收报告

D.甲公司编制的连续编号的订货单

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第2题

进行固定资产业务审计时需要关注被审计单位的折旧政策和方法。()

进行固定资产业务审计时需要关注被审计单位的折旧政策和方法。()

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第3题

A注册会计师在对甲公司采购与付款业务审计时,在对采购与付款循环交易实施实质性程序时,注册会计师从验收单追查至采购明细账或从卖方发票追查至采购明细账,目的是测试已发生的购货业务的()。

A.存在

B.完整性

C.分类

D.计价和分摊

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第4题

审计人员在对实收资本进行审计时,应向被审计单位索取或自行编制实收资本明细表。 ()

审计人员在对实收资本进行审计时,应向被审计单位索取或自行编制实收资本明细表。 ( )

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第5题

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ()

审计人员在对应付票据实施审计时,对于内部控制制度较强的部分,可以不必进行审计。 ( )

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第6题

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ()

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )

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第7题

审计人员在对重要的审计项目进行审计时,如果无法取得充分且适当的审计证据,应视情况发表______或______的审
计报告。
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第8题

审计人员在对企业的流动负债进行审计时,要分析流动负债产生的不同原因,逐项确定流动负债的______和______是
否正确。
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第9题

审计人员在对信息系统进行审计时,需要谨慎地考虑电子表格中的控制,以及电子表格______与______的
有效性。

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第10题

信息技术在企业中的应用,使审计人员在实施审计时,审计准则和财务报告审计目标不适用了。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

在对直接人工成本审计时,审计人员应当实施分析程序对( )进行比较。

A.存货余额及其构成

B.本年度工人工资与上年度

C.本年度各月份的人工成本

D.直接人工费用的范围

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