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[主观题]

下列不属于审计划分的是()。A.内部审计B.外部审计C.管理审计D.财务审计

下列不属于审计划分的是()。

A.内部审计

B.外部审计

C.管理审计

D.财务审计

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更多“下列不属于审计划分的是()。A.内部审计B.外部审计C.管理审计D.财务审计”相关的问题

第1题

下列哪些行为不属于内部行政监督()

A.行政诉讼

B.行政复议

C.行政监察

D.审计监督

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第2题

公司治理结构是构成内部环境的因素之一,包括股东大会、董事会、监事会、经理层、审计委员会、内部机构及权责划分,发挥了基础性作用。()
公司治理结构是构成内部环境的因素之一,包括股东大会、董事会、监事会、经理层、审计委员会、内部机构及权责划分,发挥了基础性作用。()

A.错误

B.正确

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第3题

下列不属于财务信息系统输出子系统的是()。

A.预测子系统

B.内部审计子系统

C.控制子系统

D.资金管理子系统

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第4题

下列各项不属于信息系统审计实施阶段任务的是( )。

A.详细调查应审查的范围或系统

B.对内部控制措施进行测试

C.发出审计通知书或签订审计业务约定书

D.作出审计评价

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第5题

注册会计师在对被审计单位涉及职责划分的内部控制的执行有效性进行测试时,由于该控制程序并未留下轨迹,则注册会计师最有可能执行的测试程序为()。

A.查阅被审计单位的内部控制手册

B.观察该控制程序的执行

C.检查执行该程序的文件记录

D.对该项控制采用穿行测试

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第6题

下列各项中,不属于注册会计师实施分析程序的主要目的的是()。

A.用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

B.用作实质性程序将检查风险降至可接受水平

C.用于内部控制的了解中

D.在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核

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第7题

下列控制方式中,综合性最强的是( )。

A.内部报告控制

B.内部审计控制

C.全面预算控制

D.组织规划控制

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第8题

下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。
下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.绩效审计

B.上市公司年度财务报表审计

C.上市公司年度财务报表审阅

D.内部控制审计

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第9题

下列各项,负责信用社内部审计监督的是()。A.董事会B.监管理事会C.股东大会D.总经理

下列各项,负责信用社内部审计监督的是()。

A.董事会

B.监管理事会

C.股东大会

D.总经理

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第10题

下列关于管理建议书的描述不正确的是()。

A.不应影响其应当发表的审计意见

B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.是审计人员向被审计单位提出的书面建议

D.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

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第11题

下列各项中,属于内部控制的是( )。

A.税务控制

B.中介机构对企业的控制

C.管理控制

D.政府审计控制

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