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[多选题]

在进行审计证据的鉴定和运用时,应着重注意以下事项( )。

A.审计证据的取舍

B.内部控制的强弱

C.分清事实的现象与本质

D.排除伪证

答案
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更多“在进行审计证据的鉴定和运用时,应着重注意以下事项()。 A.审计证据的取舍 B.内部控制的强弱 C.分清事实”相关的问题

第1题

审计证据的鉴定和运用是指审计人员为了实现______,运用______,对所收集的审计证据的______进行评价、分析和
确认,并按照一定的方法对证据进行______,在此基础上形成______。
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第2题

审计证据的收集、鉴定和运用往往是交叉结合进行的。()

审计证据的收集、鉴定和运用往往是交叉结合进行的。( )

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第3题

反间计运用时应注意善于挑拨的方法和效果。()
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第4题

根据审计证据的重要性要求,在鉴定审计证据时,不应考虑()。

A.数量大的事项

B.数量大性质不严重的事项

C.数量零星的事项

D.数量小性质严重的事项

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第5题

A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。下列与审计证据相关的表述中,正确的是()。

A.如果审计证据数据足够,就可以弥补审计证据的质量缺陷

B.审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需考虑相关内容控制的有效性

C.不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的关系

D.会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

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第6题

教具、学具选制和运用时应注意几点____。

A.要有助于幼儿对数学概念的学习和掌握

B.尽可能使其具有多种用途,一物多用

C.越新奇越好

D.注意不同年龄班幼儿的认识特点。

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第7题

下列关于审计证据的充分性和适当性的表述中,正确的是()。

A.审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需考虑相关内部控制的有效性

B.如果审计证据数量足够,就可以弥补审计证据质量的缺陷

C.会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

D.不应考虑获取审计证据的成本与获取信息有用性之间的关系

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第8题

审计过程就是审计证据()

A.收集整理的过程

B.调查研究的过程

C.鉴定判别的过程

D.查证落实的过程

E.综合分析的过程

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第9题

BC 会计师事务所正在对甲公司 2007 年度财务报表进行审计,在确定控制测试性质、时间和范围时,遇到下列问题,请根据《针对评估的重大错报风险实施的审计程序》审计准则,作出正确的判断。甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。

A. 注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

B. 甲公司属于小规模企业

C. 注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

D. 注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行

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第10题

审计人员在运用控制测试获取审计证据时,应考虑审计证据的充分性和适当性,以支持()

A.固有风险的估计水平

B. 控制风险的估计水平

C. 检查风险的估计水平

D. 固有风险的实际水平

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第11题

审计人员在对重要的审计项目进行审计时,如果无法取得充分且适当的审计证据,应视情况发表______或______的审
计报告。
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