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[主观题]

变量抽样用于内部控制的符合性测试( )。

变量抽样用于内部控制的符合性测试()。

变量抽样用于内部控制的符合性测试()。

A、错误

B、正确

答案
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更多“变量抽样用于内部控制的符合性测试( )。”相关的问题

第1题

()用于内部控制符合性测试。

A.审计抽样

B.属性抽样

C.变量抽样

D.统计抽样

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第2题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第3题

实施审计阶段的主要工作包括()。

A.对内部控制建立和执行情况进行符合性测试

B.确定重要性

C.对会计报表项目数据进行实质性测试

D.汇总审计差异并与客户沟通

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第4题

下列情况中,注册会计师不宜采用抽样审计的有( )。
下列情况中,注册会计师不宜采用抽样审计的有()。

下列情况中,注册会计师不宜采用抽样审计的有()。

A、风险评估程序

B、存货计价测试

C、控制测试中执行的询问、观察程序

D、实质性分析程序

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第5题

注册会计师在将统计抽样方法用于细节测试时,如果(),则可以接受抽样总体,认为所测试的交易或账户余额不存在重大错报。

A.计算的总体错报上限低于但很接近可容忍错报

B.调整后的总体错报低于但很接近可容忍错报

C.样本偏差率远远低于可容忍偏差率

D.估计的样本偏差率上限低于但接近于可容忍偏差率

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第6题

在控制测试时,注册会计师如果认为抽样结果无法达到预期可信赖程度,则应当()

A.增加样本或执行替代审计程序

B.增加样本或执行追加审计程序

C.增加样本,扩大测试范围

D.增加样本或修改实质性测试程序

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第7题

被审计单位经营管理混乱,财会工作水平低,内部控制制度部健全,因而不宜采用()。

A.详查法

B.抽样审计

C.局部审计

D.全部审计

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第8题

软件测试方法中,黑盒、白盒测试法是常用的方法,白盒测试主要用于测试()

A.结构合理性

B.软件外部功能

C.程序正确性

D.程序内部逻辑

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第9题

软件测试方法中,黑盒测试法和白盒测试法是常用的方法,其中白盒测试法主要是用于测试程序内部逻辑。()
软件测试方法中,黑盒测试法和白盒测试法是常用的方法,其中白盒测试法主要是用于测试程序内部逻辑。()

A.错误

B.正确

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第10题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.并未有效运行的内部控制

D.对财务报表有重大影响的内部控制

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第11题

穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()
穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()

A.正确

B.错误

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