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[主观题]

内部控制没有按照设计意图运行,这种情况被称为()

A、内部控制重要缺陷

B、内部控制设计缺陷

C、内部控制重大缺陷

D、内部控制运行缺陷

答案
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更多“内部控制没有按照设计意图运行,这种情况被称为()”相关的问题

第1题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第2题

被观察者效应是()

A.观察者对所要观察的问题的假设有相当的已知度,可能根据对问题的预期答案带有主观吻合于研究的期望,使假设得以成立

B.观察者根据事先设计好的提纲规定的内容计划进行的观察

C.观察者的期望被观察者得知后,作出投合观察者的意图或故意违背观察者的希望的行为

D.观察者预先对观察的内容与计划没有严格的规定,根据现场情况所进行的观察

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第3题

质量处李处长的生产现场中发现一个工人没有按照作业规范操作,他立即上前去制止。这种控制方式属 于()

A.现场控制

B.直接控制

C.预先控制

D.间接控制

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第4题

通常表明内部控制存在重大缺陷的情形有()。

A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报

B.控制环境薄弱

C.存在高层管理人员舞弊迹象(无论涉及金额大小)

D.内部控制高度自动化

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第5题

当债务人符合下列哪些条件时,注册会计师不应采用否定式函证方式。

A.预计差错率较低;

B.有理由相信大多数被函证者能认真对待询证函

C.相关的内部控制不存在或没有得到遵循;

D.欠款金额较大的客户

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第6题

下列各项中,属于注册会计师违反执业道德规范行为的包括()

A.注册会计师同时为上市公司提供编制财务报表和审计服务

B. 注册会计师按照正常的借款程序从银行(审计客户)获得贷款且贷款金额不大

C. 注册会计师可以对其能力进行广告宣传,但不得诋毁同行

D. 注册会计师提供内部控制设计服务时采用或有收费形式

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第7题

计算机会计信息系统内部控制按照实施的范围和对象分类,可分为()

A.一般控制

B.特殊控制

C.应用控制

D.操作控制

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第8题

通过固定资产内部控制与核算规程设计,可以强化固定资产投资效益的管理、减少投资风险、保证固定资产的安全完整及合理使用。()
通过固定资产内部控制与核算规程设计,可以强化固定资产投资效益的管理、减少投资风险、保证固定资产的安全完整及合理使用。()

A.错误

B.正确

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第9题

在组织环境中,存在许多环境因素、因素之间没有相同性、因素基本保持不变这种情况属于()

A.同质-稳定

B.异质-稳定

C.同质-不稳定

D.异质-不稳定

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第10题

被审计单位经营管理混乱,财会工作水平低,内部控制制度部健全,因而不宜采用()。

A.详查法

B.抽样审计

C.局部审计

D.全部审计

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第11题

购买者会对因政府征税而导致的价格上涨作出强烈的反应,所征税款将全部向后转嫁,落于生产者身上,这种情况发生在()

A.供给和需求均有弹性

B.需求完全没有弹性

C.需求弹性无穷大

D.供给完全没有弹性

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