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[单选题]

《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()

A.审查和评价活动

B.监督和评价活动

C.确认和咨询活动

D.保证和评价活动

答案
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更多“《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()”相关的问题

第1题

内部审计实务指南制定的依据有()。

A.企业会计准则

B.内部审计基本准则

C.内部审计具体准则

D.审计法

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第2题

在内部审计准则的组成内容当中,属于内部审计机构和人员在开展审计工作时必须遵照执行的准则内容有( )。

A.内部审计基本准则

B.内部审计具体准则

C.内部审计实务指南

D.内部审计专业准则

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第3题

《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员也应当遵守该准则的情形是()

A.接受授权、聘用承办或参与内部审计业务

B.接受委托、指派承办或参与内部审计业务

C.接受委托、聘用承办或参与内部审计业务

D.接受委托、聘任承办或参与内部审计业务

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第4题

注册会计师在审计上市公司的销售业务时,下面所陈述的()情况属于严重的审计缺陷。

A.因认定内部控制健全、有效而完全取消对完整性目标的实质性测试

B.为证实销售业务的估价或分摊认定,由主营业务收入明细账追查发运凭证

C.将实质性测试的重点确定为对检查多报资产或销售业务

D.为测定真实性目标,以发运凭证为起点追查至主营业务明细账

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第5题

内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。()

内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。()

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第6题

内部审计是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统评价和鉴定的方法。()
内部审计是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统评价和鉴定的方法。()

A.正确

B.错误

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第7题

()就是不检查计算机的处理过程和方法,只根据系统的输入输出等可见性书面资料和内部控制制度进行审计,从而判断其是否达到审计目标的一种审计方法。

A直接审计

B间接审计

C内部审计

D外部审计

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第8题

如果所要检查的是原材料采购内部控制制度的遵守情况,则审计对象总体应定为( )。

A.购货日记账中的全部项目

B.购货日记账中的原材料项目

C.购货日记账中的部分原材料项目

D.购货日记账中单项金额大的原材料

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第9题

根据审计主体和内容的不同,可以将审计划分为外部审计、内部审计和管理审计三种不同类型。()
根据审计主体和内容的不同,可以将审计划分为外部审计、内部审计和管理审计三种不同类型。()

A、错误

B、正确

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第10题

下列提法中,表述不正确的是()。
下列提法中,表述不正确的是()。

A、政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

B、注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

C、注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

D、内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第11题

对于重要的审计项目,审计人员应通过控制内部控制风险和检查风险,将审计风险降至可接受的低水平。()
对于重要的审计项目,审计人员应通过控制内部控制风险和检查风险,将审计风险降至可接受的低水平。()

A.正确

B.错误

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