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[多选题]

凭证检查一般要查看凭证()等。

A.是否符合账套选项设定条件

B.是否遵循基本的凭证输入原则(如借贷不平衡等)

C.是否符合用户自行设定的检查条件

D.是否符合凭证字所许可的会计科目范围

答案
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更多“凭证检查一般要查看凭证()等。”相关的问题

第1题

以下审计程序中,D注册会计师最有可能证实已记录应付账款存在的是()。

A.从应付账款明细账追查至购货发票、购货合同和入库单等凭证

B.检查采购文件以确定是否使用预先编号的采购单

C.抽取购货合同、购货发票和入库单等凭证,追查至应付账款明细账

D.向供应商函证零余额的应付账款

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第2题

会计机构内部稽核工作一般包括以下主要内容()。

A.审核计划指标项目是否齐全

B.审核是否合规

C.审核凭证是否真实

D.审核账实是否相符

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第3题

被审计单位为了虚报销售收入,可能会采取各种各样的不当手法。为了证实被审计单位是否存在对同一笔销货重复入账的情况,注册会计师应实施以下()方法,以使审计程序的针对性更强。

A.追查应收账款明细账中贷方发生额的相应凭证,重点检查贷方所反映的发生坏账及尚未收回货款的业务

B.清点某一时期填制的发货凭证的数量,与同期登记入账的业务数量比较,确定入账的业务笔数是否超过开具的发货凭证的张数

C.检查主营业务收入明细账中与销货分录相应的销货单,以确定销货是否经过赊销审批手续和发货审批手续

D.从主营业务明细账中抽取若干记录,追查有无发运凭证和其它佐证

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第4题

审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有:()

A.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账

B. 函证银行存款余额

C. 抽查银行存款付款凭证

D. 检查不相容职务是否分离

E. 检查银行对账单和银行存款余额调节表

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第5题

一般情况下,应付账款不需要函证,其原因是:注册会计师能够取得购货发票等外部凭证来证实应付账款的余额。()
一般情况下,应付账款不需要函证,其原因是:注册会计师能够取得购货发票等外部凭证来证实应付账款的余额。()

A.错误

B.正确

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第6题

由于存货的性质或位置等原因导致无法实施存货监盘的,注册会计师应当实施的替代程序包括()。

A.询问被审计单位相关人员

B.检查进货交易凭证或生产记录以及相关资料

C.检查资产负债表日后发生地销货交易凭证

D.向顾客或供应商函证

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第7题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()

A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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第8题

销售经理想了解本企业A产品销售的情况,他应该查看()。

A.记账凭证

B.原始凭证

C.总账

D.明细账

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第9题

王经理想了解本企业资产总额的情况,他应该查看()。

A.记账凭证

B.原始凭证

C.会计报表

D.总账

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第10题

采购经理想了解本企业M原料的采购情况,他应该查看()。

A.记账凭证

B.明细账

C.总账

D.原始凭证

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第11题

采购经理想了解本企业M原料的采购情况,他应该查看()。

A.记账凭证

B.原始凭证

C.总账

D.明细账

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