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[主观题]

小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,业主凌驾于内部控制之上的可能性较大,因而注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制。()

小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,业主凌驾于内部控制之上的可能性较大,因而注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制。()

A、错误

B、正确

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更多“小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,业主凌驾于内部控制之上的可能性较大,因而注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制。()”相关的问题

第1题

内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.被审计单位内部人员素质

D.被审计单位拥有的员工的多少

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第2题

对小型被审计单位的审计,由于其通常没有正式的计划或程序来确定目标、战略并管理经营风险,注册会计师应当_____。

A.直接将其重大错报风险水平评估为高

B.收集同行业信息,参照同行业水平评估重大错报风险

C.询问管理层或观察小型被审计单位如何应对这些事项,以获取了解,并评估重大错报风险

D.询问治理层或观察小型被审计单位如果应对这些事项以获取了解,并评估重大错报风险

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第3题

下列关于计划审计工作的说法正确的是()。

A.计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无需进行修改

B.计划审计工作通常由项目组中经验较多的人完成,项目负责人审核批准

C.小型被审计单位无需制定总体审计策略

D.项目负责人和项目组其他关键成员应当参与计划审计工作

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第4题

下列情形中不会损害注册身会计师职业形象的是()。

A.注册会计师对其积累的经验进行夸大宣传

B.注册会计师对其他会员的工作进行比较

C.注册会计师就执行的业务性质与收费依据与被审计单位管理层沟通

D.注册会计师对其拥有的资质进行夸大宣传

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第5题

对具体审计业务而言,注册会计师拥有的环境事项知识程度通常不如管理层或者专家,所以,注册会计师在识别与环境事项有关的,可能会对财务报表产生重大影响的交易时,应当完全依赖于管理层或者环境专家的意见。()
对具体审计业务而言,注册会计师拥有的环境事项知识程度通常不如管理层或者专家,所以,注册会计师在识别与环境事项有关的,可能会对财务报表产生重大影响的交易时,应当完全依赖于管理层或者环境专家的意见。()

A、错误

B、正确

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第6题

按照相关审计准则的规定,导致注册会计师出具非无保留意见审计报告的情形通常应包括()。

A.注册会计师与管理层在会计政策的选用、会计估计的作出或财务报表的披露方面存在分歧

B. 注册会计师对持续经营能力产生重大疑虑,即使被审计单位财务报表中已对此进行了充分披露

C. 审计范围受到一定限制

D. 由于客观环境而非管理层故意造成的审计范围在一定程度上受限

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第7题

下列各项中,会计师事务所的行为不构成违反注册会计师职业道德规范的有()。

A.会计师事务所以降低收费方式招揽业务,但遵守了准则并保证了审计质量

B.会计师事务所为争取更多的客户对其能力作广告宣传,但没有诋毁同行

C.会计师事务所允许有条件的其他单位以本所名义承办业务

D.会计师事务所的一名员工与被审计单位的一名独立董事有近亲关系,但事务所没有安排他参与本次审计工作

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第8题

当一个用户A将自己拥有的权限给了用户B,当我们回收用户A的权限时,用户B的权限也自动被回收。()
当一个用户A将自己拥有的权限给了用户B,当我们回收用户A的权限时,用户B的权限也自动被回收。()

A、正确

B、错误

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第9题

有些领导者从先前任职的岗位退下来后,常抱怨“人走茶凉”,这反映了他们过去在单位中拥有的职权主要是()。

A.专长性权力

B.法定性权力

C.惩罚性权力

D.感召性权力

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第10题

关于注册会计师获取的下列审计证据中,通常认为可靠性最强的是()。

A.被审计单位连续标号的采购订单

B.被审计单位编制的成本计算分配表

C.被审计单位管理层提供的书面证明

D.被审计单位提供的银行对账单

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第11题

为确定会计报表所列现金在资产负债表日是否存在,通常应采用库存现金的盘点,则参与盘点的人员除注册会计师外,还应有()。

A.被审计单位的现金出纳员

B.被审计单位的会计

C.注册会计师

D.被审计单位的会计主管

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