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[主观题]

调查了解内部控制制度常采用的方式有()。 A.询问 B.观察 C.审查 D.稽核 E.调节分析 F.重新执行

调查了解内部控制制度常采用的方式有( )。

A.询问 B.观察 C.审查

D.稽核 E.调节分析 F.重新执行

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更多“调查了解内部控制制度常采用的方式有()。 A.询问 B.观察 C.审查 D.稽核 E.调节分析 F.重新执行”相关的问题

第1题

4.若要了解某地区居民收入水平,则采用( )方式比较适合。

A.普查

B.重点调查

C.统计报表制度

D.抽样调查

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第2题

通常情况下,审计计划阶段的主要工作包括()。

A.初步评价被审计单位的内部控制制度

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计期后事项

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第3题

以下()属于制度基础审计的流程。

A.确定审计的目标

B. 了解内部控制制度,并予以描述

C. 内部控制制度的初步评价。如果评价的结果说明内部控制制度很差,则可直接采用实质性测试。

D. 符合性测试评价,并据以决定实质性测试的水平。如果内部控制制度不可信赖,则采用详 细审计。

E. 撰写审计

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第4题

对长期投资内部控制的了解通常采用何种方法?了解的主要内容有哪些?
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第5题

下列选项中,不符合会计凭证内部控制要求的是()

A.收款收据、销货发票事后编号

B.根据需要采用套写方式填制凭证

C.建立会计凭证的复查和核对制度

D.会计凭证上必须有业务经办人员的签名或盖章

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第6题

注册会计师编写管理建议书的主要目的是( )。

A.帮助被审计单位改善内部控制制度

B.有助于管理当局了解内部控制制度

C.有助于审计人员了解被审计单位内部控制制度

D.明确审计责任

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第7题

注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()

A.款项的收支是否按照规定的程序和权限办理

B.出纳与会计的职责是否严格分离

C.现金是否定期盘点核对

D.是否存在出租、出借银行账号的情况

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第8题

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ()

对客户其他应付款审计时,审计人员不需要对相关的内部控制制度进行了解、分析和评价。 ( )

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第9题

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ()

对销售与收款循环进行审计,首先必须了解该循环包括的主要业务活动和主要内部控制制度。 ( )

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第10题

资料:审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计及各控制者的
职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。

要求:用调查表法的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。

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第11题

要了解某批次灯泡的平均使用寿命,宜采用()方式。

A.重点调查

B.抽样调查

C.直接调查

D.全面调查

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