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[主观题]

作为内部控制三要素之一的会计系统所应当实现的主要职能是()。 A.预测 B.决策 C.确认 D.记录 E.计量

作为内部控制三要素之一的会计系统所应当实现的主要职能是( )。

A.预测 B.决策 C.确认

D.记录 E.计量 F.报告

答案
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更多“作为内部控制三要素之一的会计系统所应当实现的主要职能是()。 A.预测 B.决策 C.确认 D.记录 E.计量”相关的问题

第1题

内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素

A.风险评估

B.控制程序

C.控制环境

D.会计系统

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第2题

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。()

内部控制作为会计系统控制的一种应当引起所有企业的重视。( )

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第3题

穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()
穿行测试是指追查几笔通过会计系统的交易,来确认和观察有关的内部控制政策和程序的执行情况,以验证通过不同方法所了解到的内部控制的状况。()

A.正确

B.错误

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第4题

国际会计准则已经对衍生金融工具会计的信息披露提出了具体的规定,我们应当将其作为我国相关会计信息披露的
参考之一。( )
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第5题

专业科目包括会计专业技术人员从事会计工作应当掌握的财务会计、管理会计、财务管理、内部控制与风险管理、会计信息化、会计职业道德、财税金融、会计法律法规等相关专业知识。()
专业科目包括会计专业技术人员从事会计工作应当掌握的财务会计、管理会计、财务管理、内部控制与风险管理、会计信息化、会计职业道德、财税金融、会计法律法规等相关专业知识。()

A、正确

B、错误

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第6题

手工控制不仅适用于手工系统,在计算机会计信息系统内部控制中并非全部采用程序化控制,手工控制仍然起着非常
重要的作用。( )
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第7题

根据电算化会计系统内部控制的对象和控制范围,一般可将其分为()。

A.个别控制

B.总体控制

C.应用控制

D.系统控制

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第8题

被审计单位的信息系统与沟通是注册了解被计单位内部控制时所关注的一个重要方面。以下有关信息系统的各种说法中, 你认可的是()。

A.所谓信息系统是指与财务报告相关的信息系统

B. 所谓的信息系统是指由自动化程序执行的系统

C. 企业的业务流程应当与采用的信息系统相适应

D. 信息技术的采用有助于发现对财务数据的篡改

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第9题

信息系统审计风险产生的原因有( )。

A.审计人员的业务素质较低

B.缺少科学的计算机会计信息系统审计标准和准则

C.被审计单位的会计信息系统内部控制不够

D.被审计系统的审计线索完全肉眼不可见

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第10题

下列情况中可能对财务报表发表无法表示意见的有()。

A.注册会计师未能对存货进行监盘

B.被审计单位将处置固定资产的收入作为主营业务收入入账

C.注册会计师未能取得被投资单位的财务报表

D.被审计单位内部控制混乱,会计记录缺乏完整性和系统性

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第11题

应用控制所采用的控制措施为每一个应用系统提供环境,普遍适用于某一单位的会计和其他管理系统。()

应用控制所采用的控制措施为每一个应用系统提供环境,普遍适用于某一单位的会计和其他管理系统。( )

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