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[主观题]

审计抽样是指审计人员先对特定_______抽取部分样本进行审查,然后以其_______来推断该总体的正确

性的一种方法。

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更多“审计抽样是指审计人员先对特定_______抽取部分样本进行审查,然后以其_______来推断该总体的正确”相关的问题

第1题

审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会()。
审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会()。

A、错误

B、正确

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第2题

企业内部控制审计是指______接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的______进行审计。

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第3题

预计总体误差是指注册会计师根据()而估计总体中可能存在的误差。

A.以前对被审计单位的经验

B.样本规模

C.实施风险评估程序的结果

D.抽样风险

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第4题

针对财务报表层次舞弊风险的总体应对措施中,不恰当的是()。

A.分派特定的知识和技能的人员并对其督导

B.考虑被审计单位采用的会计政策

C.实施风险评估程序

D.设计不会被审计单位预见或事先了解的审计程序

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第5题

下列因素中,构成统计抽样与非统计抽样方法区别的因素是()。

A.要求审计人员具有一定的工作经验

B.将抽样风险加以量化和控制

C.审计过程中运用职业判定

D.存在抽样风险

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第6题

信息系统审计是指审计人员对计算机会计信息系统进行审计,即把计算机会计信息系统作为审计的对象。()

信息系统审计是指审计人员对计算机会计信息系统进行审计,即把计算机会计信息系统作为审计的对象。( )

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第7题

审计结论,就符合性测试而言,是指审计人员对______的设计与执行情况的______;就实质性测试而言,是指审计人员
对______的______。
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第8题

在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。

A.抽样风险

B.非抽样风险

C.误拒风险

D.依赖不足风险

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第9题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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第10题

审计结论是指审计人员通过______后,对______所作的______。
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第11题

风险评估是指通过了解被审计单位及其环境,识别和评估()。

A.财务报表层次的重大错报风险

B.认定层次的重大错报风险

C.检查风险

D.抽样风险

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